不扣除的,这个留底抵扣的是。

公司是一般纳税人,2022年1月只缴纳了2021年12月的印花税,增值税因为之前有留底,不用交,而且2021年第四季度也不用交所得税,请老师帮忙看看我现在应交税费的明细有问题吗?
老师,季度末增值税有留底,交所得税和印花税时缴税不扣除吗
算企业所得税的时候 费用和企业职工工资 固定资产折旧都可以扣除除了增值税和企业所得税不能扣除其他都可以扣除对吗? 印花税也可以扣除是么
老师,增值税,季度所得税,附加税,印花税需要计提吗?
老师在计算缴纳土地增值税时印花税是可以扣除的对吧?那么在什么情况下土地增值税时不允许扣除印花税
哦哦,老师,我问你一个问题,如果我们要求主要的供应商给我们开票,他必须要收11个点,这个有什么可以优化解决的办法么
老师好,申报1季度企业所得税研发费可以加计扣除吗
老师你好,我公司一般纳税人,前几天才调整了额度,调整后31万,开了17万出去,这两天又需要开发票,老板说调整到每80万,我想问,增值税发票额度影响什么吗?
老师,小规模纳税人,有专票跟普票,1-3月开了25万,现在有20万未开票收入,在在申报表表哪一行
企业所得税申报中的已记入成本费用的职工薪酬,和实际支付的职工薪酬,怎么填写,包括社保公积金的金额么?
如果公司生产经营停止,土地使用税可以不交吗
老师往来怎么做分录,其他应收还是应付
实缴资金17-19年陆续到账,一直未在工商公示实缴情况,现在公示需要验资报告吗
财务软件里面录入凭证日期可以早于领导审批日期吗?
朴老师,我公司25年自己购进的商品,在25年上半年代同一个集团的A公司直接发货给客户了,那这代发的我要确认收入吗?当时25年没有确认,我是确认在25年,然后更正申报25年的税费呢?还是确认在26年?因为我要是确认在25年,我现在(26年第二个季度)才给A公司开票可以吗?
x谢谢老师
只要用的税额比留底少不用扣款
你好,只要用的税额是什么意思。
留底税额大于所有该交的税额就不用扣款
你好,不是的,这个留底只能抵扣增值税,其他的税款抵扣不了。