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公司是一般纳税人,2022年1月只缴纳了2021年12月的印花税,增值税因为之前有留底,不用交,而且2021年第四季度也不用交所得税,请老师帮忙看看我现在应交税费的明细有问题吗?

2022-01-18 01:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 01:21

您好,那这样的话,应交税费只和增值税有关

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快账用户5107 追问 2022-01-18 02:14

这是我账上的余额表明细,您看看应交税费的明细有问题吗

这是我账上的余额表明细,您看看应交税费的明细有问题吗
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齐红老师 解答 2022-01-18 09:09

应交税费的明细是没有问题的

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相关问题讨论
您好,那这样的话,应交税费只和增值税有关
2022-01-18
您好,申报后再冲。通常1月算去年12月的税,才享受优惠。
2022-01-13
你好;按你实际缴纳的 也就是你缴纳 最终给税务局多少合计来  写  ; 不管你账上  是否计提哈   
2022-03-23
你好 您是什么会计准则 小企业会计准则是可以这样的 或是冲销1月计提 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 如果不是 可以冲销1月的计提 然后 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 再:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-02-07
同学你好,理解对的,调到扣除其他里
2022-05-17
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