同学你好 这个一般是开票的时候做收入

正常报了税,也确认了收入,但是不发货,这种行为是虚开发票吗?
老师,早上好!我想问一下,我的发票已开,货款也全部收到了,但是货没有还在库存,这样的我可以当月确认收入嘛?还是一定要等货送给客户才可以确认收入(1.如果发票未开,产品未送,但是货款已收完---做预收或应收不能确认收入) 2.发票已开,货款也已收入,但是产品未发给客户,我需要当月确认收入吗?以上内容,请回复!谢谢!
老师,收到预收货款了,发票也开了,但是货没发,这种情况也是发货时确认收入吗
你好,已经预付供应商货款,货也发出并且确认收货,但是发票未到我方。记账时没有体现商品入库。收到了客户货款,并且货也发给客户。就是没开发票。没有确认收入。有风险吗
21年销售货物预收款,业务早已经发生完毕,客户迟迟没有要求开票,也不要求开票了,,,这种情况我在23年确认收入还是怎么?23年确认合理吗
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,8月收到的款,做的开票,9月发货,可以9月确认收入吗
8月还没生产呢,也做不了成本,而且也没有发货,
同学你好 你八月开的发票要做收入 可以先暂估成本
哦哦,也对哈老师,然后9月再调整下成本
但是老师,没有库存商品入库,那分录怎么做
同学你好 你暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估
哦哦,明白了老师
应该贷:生产成本是不是老师
同学你好 你先做应付账款暂估 等你自己生产入库之后再做产成品入库把暂估的红冲