同学你好 这个一般是开票的时候做收入
您好,老师,请问收到了预收款,并开具了发票,但货没发,这个时候需要确认收入吗?
老师,款到了,没发货也没开票,可以确认收入吗
老师,销售一批货物,钱收到了,发票也开了,但是发货到1月份了,这个啥时候确认收入呢
正常报了税,也确认了收入,但是不发货,这种行为是虚开发票吗?
老师,收到预收货款了,发票也开了,但是货没发,这种情况也是发货时确认收入吗
从公司名下买了一辆新能源车,购置税的减免政策是什么?
#提问#老师,我们是一家空调批发零售的公司,四年前我们购买了一批家用空调出租给某高校,当时我吧这批空调和安装的材料费,人工费等全部计入了固定资产,现在这批空调要拆下来卖二手空调,材料其实大部分就算浪费了,有一部分铜管,但都打包给买方了,我做出库成本结转时,材料和人工这部分的销售价格怎么处理呢?都写0还是随便写一个价格再做折让?
咋核对往来啊?用啥跟啥核对?
老师外贸公司有二十几万的成本拿不到票了,刚好有废品要处理,能不能互抵掉,也不用找成本票了,想把帐走掉?
老师,您好,小规模纳税人,设置应交增值税科目时,在金蝶里面,有一个三级科目,名字叫未交增值税,我是否可以用这个科目?
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞
老师你好,我公司四月成立的,4-6月没报个税,因为也没发工资,这个月一起发的三个月工资,我一起报三个月的个税可以吗
为什么有的公章没五星?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老师,酒店行业小规模账好做吗?
老师,8月收到的款,做的开票,9月发货,可以9月确认收入吗
8月还没生产呢,也做不了成本,而且也没有发货,
同学你好 你八月开的发票要做收入 可以先暂估成本
哦哦,也对哈老师,然后9月再调整下成本
但是老师,没有库存商品入库,那分录怎么做
同学你好 你暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估
哦哦,明白了老师
应该贷:生产成本是不是老师
同学你好 你先做应付账款暂估 等你自己生产入库之后再做产成品入库把暂估的红冲