是的,超过45万就要交增值税的
请问小规模公司季度自开5%税率增值税专用发票45万元,开具的3%税率普通发票5万元,5万元还能享受免税政策吗,还是按总收入50万超过30了要全部缴纳增值税。
#提问 #4月始小规模免增值税 公司有3% 5% 还有专票 那5%征收率超45万交增值税 是这3项收入和超 45万吗?谢谢
# 提问 #小规模 季报有3% 5%的征收率 不超45万 这5%的征收率的收入交增值税吗?谢谢
# 提问 #小规模免税 但有5%税率 总收入超45万 请问5%这收入交增值税吗?
# 提问 #小规模总收入超45万了 增值税季报其中5%税率填在第6栏次 免税的(3%税率)填在第10栏次 是这样分开填吗?谢谢
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
但5%填不上数 我们是物业小规模
填不上数据就联系税局开通税种
老师 表中显示是不是不用交税呀?
关键是你现在超过45万了呀
那必须让税局开通?租赁物业是开5%税率吧?
是的,就是那个意思的哈