同学你好 对的 是这样

老师,请问下,有一件事想不明白,为什么有些公司进原材料不要发票,但是又去去找人去代开发票,然后还从公户转出钱,对方又从私户转过来,转过来是把税点钱扣除了才转来的,这又是神马操作。就算是为了专票。那为什么要费这么大劲,我实在想不明白。就算能抵扣进项,就算企业所得税可以税前扣除。那直接找买材料的人开不就行了。爸税点钱加上人家也愿意开票呀。干嘛要费那么大劲
师,请问下,有一件事想不明白,为什么有些公司进原材料不要发票,但是又去去找人去代开发票,然后还从公户转出钱,对方又从私户转过来,转过来是把税点钱扣除了才转来的,这又是神马操作。就算是为了专票。那为什么要费这么大劲,我实在想不明白。就算能抵扣进项,就算企业所得税可以税前扣除。那直接找买材料的人开不就行了。爸税点钱加上人家也愿意开票呀。干嘛要费那么大劲
客户是新企业,有成品油批发经营范围的,现在需要开发票出去,请问申请发票时有什么需要操作的,因为未操作过,还是跟普通企业一样,直接收到进项成品油,然后同步提交就可以开发票出去?
老师,1.生产企业,24年12月出口。本月18号申请首退税时,跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了,这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万,3月份出了两笔,共需开票200W。现在需提升额度,也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗?还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的,A公司把货款打到B生产公司下单,B公司虽是生产公司,但没有生产能力,把款打给C公司进行生产。完成交货后,B公司已经开了成品发票给A公司,并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票?开产品原材料还是产品加工费呢?
2022年的时候,我们有一张轻循环油的进项发票,因为税务规定,六月几号之后进的轻循环油发票不能抵扣了,但是没收到具体的红头文件,加上公司之后也没在经营(大概2024年七八月份有了危化证后才开始经营),所以我当时做了账面调整:借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,总感觉不太对,因为电子税务局里面有没操作过,分录后面也没结转,现在这个进项税额转出里还有余额。那我应该怎么操作呢?(其他正常业务我也没在结转增值税,直接就是次月:应交税费-应交增值税-已交税金)
您好!老师,就是说,我们这边不需要做什么,就直接像普通企业一样,申请在专用发票就可以,是这么理解吗?请问
同学你好 对的 是这个意思
好勒,收到,谢谢
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