你好,直接在申报栏负数填写 的

我方开出的销项负数发票9%和正数发票13%增值税申报的时候不能抵减吗
老师,我们公司上月个因为销售退回开了负数发票,导致我们整个月下来销项税和销售额是负数的,那这个我申报增值税的时候怎么申报
请问老师 发票销项负数 增值税申报时 填在哪里呢
开了负数销项发票,申报增值税的时候怎么填
代开增值税专票,销项负数金额大于正数金额,申报增值税时显示负数,退税,怎么办,申报不了
老师:您好!请问第一次申报工资薪金怎么获取账号登录密码
老师,这题分录该怎么做啊
增值税及附加税会计分录是什么样的,发生月未计提结转,可以在缴纳月计提附加税,结转增值税吗
老师好,请问计提社保的数额怎么计算
这题目为什么不能选择那个保险储备呢
你好老师个体户经营超市购买的月饼卖出去了会计分录怎么做
开票分类开错有关系吗,比如柠檬开成*蔬菜*柠檬,还是说柠檬是属于蔬菜,这个是自己选择还是有文件规定
老师,问下税金及附加是1774,怎么求出增值税和附加税分别多少?
小厨宝可以计入管理费用-办公费吗?
老师 我们开银行电子承兑汇票,我可以让银行开个大金额比如100万 给供应商,但是货款只有50万,我让供应商把多余的50万在返还给我,这样操作可以吗?有风险吗?
有部分负数发票,您的意思是把当期实际开的正数发票减去负数发票后的数据填在申报栏当中吗
是的,你说的很对的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利