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大华公司2021年12月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:11.12月20日收到恒昌公司发来乙材料,货款80000元,增值税额10400元。12.12月22日收到恒昌公司退回多付材料款存入银行。13.12月22日接银行通知,3个月前开出的一张面值为20000元的商业汇票到期,银行已将款项从本单位账上划出。14.12月22日,12月2日向天宇公司所购甲材料运到并验收入库。15.12月22日,收到东方公司补付所购A产品的货款及税款134000元存入银行。16.12月22日用现金支付生产车间办公用品费800元。17.12月22日生产车间为生产A产品领用材料,其中领用甲材料1000公斤,单价20元;领用乙材料1000公斤,单价30元。18.12月25日购入需要安装的设备一台,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为80000元,增值税税额为13600元,上述款项以银行存款支付。19.收购免税农产品一批,用于产品的生产,收购价为100000元,产品已验收入库,款项已付。20.12月28日结转本月制造费用8000
实训公司1月份业务1、1月1日,接到银行通知,合肥风诚科技有限公司前欠货款2000000元已经到账。2、1月3日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已经收到,并收入银行凭证,产品出库单,销售发票,银行进账单3、1月5日,开出金额伟100000元转账支票一张,支付电视台广告费4、1月6日,开出金额为200000元的转账支票一张,支付前欠光辉贸易有限公司货款5、1月7日,生产车间生产A产品领用甲材料8000千克,共计160000元,领用乙材料5000千克,共计50000元6、1月10日,购入乙材料10000千克,单价10元,货款100000元以银行存款电汇支付,材料已经验收入库7,1月15日,用现金支付行政管理部门业务招待费500元8、1月19日,收到环保部门罚单,开出转账支票支付罚款40000元9、1月21日,用现金支付销售产品运输费用680元。10、1月22日,从银行提取现金2000元,以备日常开支11、1月25日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已收讫并存
11、15日,生产C产品领用乙材料800千克,单价75元。12、18日,通过电汇方式向陕西省海昌公司汇款58000元,用于支付前欠货款。13、23日,生产C产品领用乙材料1200千克,单价75元。14、25日,将当天收到的现金5000元存入银行。15、28日,收到外商捐赠的不需要安装的新车床一台,其市场价值为120000元,预计使用10年,残值估计为12000元,设备已经交付使用。16、31日,收到开户行转来的本月电费委托收款凭证,本月用电量20000度,每度电价0.76元,计款15200元:其中车间用电12000元,厂部用电3200元,立即转账支付。17、31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。18、31日,收到开户行转来的本月借款利息1000元的利息通知单,该笔借款从2016年1月1日起,借期1年,金额100000元,年利率为12%。19、31日,转账支付本市电视台广告费20000。20、3
11、15日,生产C产品领用乙材料800千克,单价75元。12、18日,通过电汇方式向陕西省海昌公司汇款58000元,用于支付前欠货款。13、23日,生产C产品领用乙材料1200千克,单价75元。14、25日,将当天收到的现金5000元存入银行。15、28日,收到外商捐赠的不需要安装的新车床一台,其市场价值为120000元,预计使用10年,残值估计为12000元,设备已经交付使用。16、31日,收到开户行转来的本月电费委托收款凭证,本月用电量20000度,每度电价0.76元,计款15200元:其中车间用电12000元,厂部用电3200元,立即转账支付。17、31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。18、31日,收到开户行转来的本月借款利息1000元的利息通知单,该笔借款从2016年1月1日起,借期1年,金额100000元,年利率为12%。19、31日,转账支付本市电视台广告费20000。会计分录
11、15日,生产C产品领用乙材料800千克,单价75元。12、18日,通过电汇方式向陕西省海昌公司汇款58000元,用于支付前欠货款。13、23日,生产C产品领用乙材料1200千克,单价75元。14、25日,将当天收到的现金5000元存入银行。15、28日,收到外商捐赠的不需要安装的新车床一台,其市场价值为120000元,预计使用10年,残值估计为12000元,设备已经交付使用。16、31日,收到开户行转来的本月电费委托收款凭证,本月用电量20000度,每度电价0.76元,计款15200元:其中车间用电12000元,厂部用电3200元,立即转账支付。17、31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。18、31日,收到开户行转来的本月借款利息1000元的利息通知单,该笔借款从2016年1月1日起,借期1年,金额100000元,年利率为12%。19、31日,转账支付本市电视台广告费20000。完整了啊
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
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如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
11借生产成本60000 贷原材料60000 12借应付账款58000 贷银行存款58000 13借生产成本90000 贷原材料90000 14借银行存款5000 贷库存现金5000 15借固定资产120000 贷营业外收入120000 16借制造费用12000 管理费用3200 贷银行存款15200 17借应收账款178310 贷主营业务收入157000 应交税费应交增值税销项税20410 银行存款900 18借银行存款1000 借财务费用-1000 19借销售费用20000 贷银行存款20000