借银行 贷现金 2. 借:其他应付款--党费 贷:银行存款 3.借费用科目 贷银行存款

我们是人力资源公司,给对方建筑公司代发工资社保等,但是这个月我们开票后,他们不经过我们账户了,用他们的农民工专户发工资了,只把管理费用和单位社保部分转来了(单独开的一张发票),个税让员工自己转到我们公司账户上,这个分录应该怎么做呢?求解答感谢老师,一定请看清问题谢谢
老师老师,您好,我们是物业公司,小规模纳税人,因为没交房之前,开发商这边工程部实验每间房子漏水问题,用了部分业主的时候水,但因为每个水表都已落户到业主名下,用的水费业主先行承担,之后物业公司再付给业主,这个费用是物业公司要向开发商收回的,请问这个水费物业公司和开发商的往来怎么做账,付给供应商的这个钱又该怎么做账
老师 我们单位开立了党费专用账户 把之前以现金形式收的党费开户时存入了党费专户 怎么做账?之后部分党费交给上级党委 怎么做账?党员用党费活动时怎么做账?谢谢 三个问题 十分感谢
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,摊销时,借:单位管理费用,贷待摊费用/其他待摊。但去年购入分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860。 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做分录呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,图上这样做正确么?谢谢!
老师你好 我们是一家培训机构,我们公司的银行账户当时被冻结了,然后又注册了一家公司,员工的社保在原来的那家企业申报,但是一直都没有交,从去年开始新公司启用后,把款项收到新企业的账户中,另外把款项转到原来被冻结的那家账户中,给员工把社保交清了,但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了,社保产生的费用还是做到旧企业了,现在由于从新企业给旧企业转社保费以后,在新企业账上挂了10万多的其他应收款,旧企业的账上的其他应付款挂了十几万,请问这样的内部往来账怎么做平