你好,需要体现的,领用的时候体现借生产成本,应交税费,应交增值税,进项贷原材料。
老师,农产品计算抵扣申报表是在农产品销售发票栏填写,税额按票面乘9%填写,深加工如果还没领用加计扣除就不填,领用了按什么基数计算加计的1%?这样填报理解对吗
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
购买农产品销售是13%的货物,开具的农产品发票是票面金额乘9% 不是有个加计扣除1%吗?,这个加计扣除的1%要在分录上体现吗?还是不用做分录?直接在申报表上体现
老师我这个购买原材料入库是购买了347,255元,用票面金额乘以9%等于进项税 31252.95元,我领用的时候没把1%的。加计扣除,分录做上,我现在要把它做上,是不含税价,316,002.05元乘以1%=3160.02 ,9%部分加1%部分=34412.97元。。应该是34,725.5元,为什么不对呀?
老师,从自产自销一般纳税人处购进免税农产品,购进按9%计算进项税额、领用按1%加计扣除。 但是10月到12月的税金未做凭证,也没有在申报表抵扣进项税额,那现在申报1月的增值税还可以操作吗?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不
那我好像之前都没做这个1%的进项,我只是在申报表上填了。,我领用的时候直接是 借:生产成本-基本生产成本 贷:原材料,,
那我重新要把这个1%的进项税,我进去要怎么补?分录要怎么做,还是可以不做没关系
哦,那你借原材料、应交税费、应交增值税进项贷银行存款,这里填写的是9%的税率吗?
是的是的,
领用的时候就没有把那个1%的进项分录做进去,
好,现在做进去,接应交税费、应交增值税进项,贷生产成本。
生产成本的二级科目是什么?
有一两年的,分录都是那样子做的,该结转的都结转完了,现在补这个1%的进项不知道怎么补
借生产成本贷原材料,你的二级科目是什么的?是原材料吗?是的话,它就是原材料。
借应交税费、应交增值税进项 贷生产成本, 借生产成本贷库存商品, 借库存商品、借主营业务成本付出。
我是这样子做分录的,
,按你那样子补1%的进项是吗?不是很理解
你好 那个不理解 就是红冲1%的成本
购买原材料票面金额是1000, 原材料是:910,进项税是1000×9%=90元,,领用1%加计扣除部分,是用1000×1% 还是910×1%
910*1%的 加计扣除按这个的