你好,具体是以前年度什么事项导致的呢?

老师问一下,我去年预缴了一笔税金,但是没有计提导致去年年底应交税费的借方有余额。今年补提,我需要用以前年度损益调整这个科目去调账吗,分录怎么写?
老师,应交税费有借方余额,是以前年度导致的,怎么调整?
会计以前年度做错科目,导致应交税费-应交增值税,借方一直有余额,该怎么调平该科目
老师请问应付职工薪酬借方余额如何调整 原因是以前年度未计提导致的
老师好,应交税费-企业所得税借方有余额导致报表中应交税费为负数,怎么处理,这个金额是之前做的以前年度损益调整造成的
老师,请问:员工宿舍晒衣架、热水器、饮水机,计入什么费用?
老师,电商销售鞋子,从供应商拿到原材料,然后把原材料发到代工厂,做出成品直接销售,代工厂的代工费(包含哪些成本)
但是有4万多的差异呢,这会不会是汇率差问题,但应该不会反应在免抵退税额里?@朴老师
A公司欠B公司欠款,A公司融资然后配合银行融资转款要求,将款项打给C公司1000万,C公司又将1000万打给A公司(A公司委托C公司代付欠款),这样合规吗,存在风险吗
老师,高新25.12月份才拿到编号老师,股东分红到现在才给我,我25年关账了,做到26年2月份账务里面可以吗
请问老师,单板公司收到这张木头收购发票,在投入产出计算成本下,这张发票是直接按普票含税入账,借原材料59120,贷木盛公司?还是要价税分离?
老师你好,对方给我们开了普票,随后就红冲了,怎么样防止这种现象啊?
老师你好!律师代理费是计入管理费用—咨询费吗
老师,已经认证了的发票对方能作废吗?
老师,有没有什么法律条文说医疗门诊前三年免房产税和土地使用税的规定?
老师,是账做错了,导致有借方300多的余额
你好,那就需要冲销错误的账务处理,然后作出正确的账务处理。
老师,找不到哪里错的,可以直接调平吗?
你好,用申报表与账务处理核对,就可以找出错误的地方啊
找到错的地方用未分配利润调整吗
你好,需要查明错误的原因(才知道具体该如何调整),而不是不管原因 就直接用 未分配利润 来调整。