你好,具体是以前年度什么事项导致的呢?

老师,应交税费有借方余额,是以前年度导致的,怎么调整?
会计以前年度做错科目,导致应交税费-应交增值税,借方一直有余额,该怎么调平该科目
老师请问应付职工薪酬借方余额如何调整 原因是以前年度未计提导致的
我们公司之前估计入账错误,导致应交税税金-未交增值税借方有一笔1万多的余额,要怎么调整啊,老师
老师好,应交税费-企业所得税借方有余额导致报表中应交税费为负数,怎么处理,这个金额是之前做的以前年度损益调整造成的
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
老师,是账做错了,导致有借方300多的余额
你好,那就需要冲销错误的账务处理,然后作出正确的账务处理。
老师,找不到哪里错的,可以直接调平吗?
你好,用申报表与账务处理核对,就可以找出错误的地方啊
找到错的地方用未分配利润调整吗
你好,需要查明错误的原因(才知道具体该如何调整),而不是不管原因 就直接用 未分配利润 来调整。