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我们公司之前估计入账错误,导致应交税税金-未交增值税借方有一笔1万多的余额,要怎么调整啊,老师

2024-03-23 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-23 13:08

暂估入账,多估算了收入吗?

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快账用户8409 追问 2024-03-23 13:09

没有暂估

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快账用户8409 追问 2024-03-23 13:09

估计入账他们之前结账随便做的,然后乱了

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齐红老师 解答 2024-03-23 13:10

什么原因导致的错误,要知道怎么形成才好知道怎么处理更合适

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快账用户8409 追问 2024-03-23 13:11

我们也没有留底这么多

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快账用户8409 追问 2024-03-23 13:12

关键之前的账务都没,也是半路接手的

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齐红老师 解答 2024-03-23 13:17

那一般对应的就是收入了,你怕影响本年增值税跟企业所得税申报收入不同,就把这个记到营业外收入冲掉算了

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快账用户8409 追问 2024-03-23 13:33

那我直接就是借营业外收入,带应交税金ˉ未交增值税这样吗

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齐红老师 解答 2024-03-23 13:34

是的,直接入这里得了

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快账用户8409 追问 2024-03-23 13:34

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-23 13:34

不客气哈,工作顺利

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暂估入账,多估算了收入吗?
2024-03-23
第一个分录: 借:以前年度损益调整 (错误金额红字) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额红字) 第二个分录: 借:利润分配-未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整 (错误金额)
2024-04-10
调整应交营业税余额: 借:应交税金 - 应交增值税 - 进项税额调整 676.51 贷:应交税金 - 应交营业税 676.51 调整留抵税额转出错误: 借:应交税金 - 应交增值税 - 转出未交增值税 24504.22 应交税金 - 城建税 432.64 教育费附加 308.43 地方教育费 206.56 贷:利润分配 - 未分配利润 24775.34 应交税金 - 应交营业税 676.51
2024-12-06
你好;    那你调整即可 ; 借销项税  贷以前年度损益调整- 主营业务收入;    然后  你把销项税借方结转了;然后  你这个 多做了 ; 那你多缴纳了税费吗 
2023-08-18
你好,是一般纳税人还是小规模的?
2024-07-09
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