你好,那就把计提的分录补上就行了。
我19年的工资多发了并已年结,导致2020年的应付职工薪酬余额在借方,我应该怎么调整?如何做分录?
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
老师,我新入职,以前的会计做的账里面,去年少计提应付职工薪酬借方52万,导致借方余额52万,我借未分配利润,贷应付职工薪酬,但是资产负债表不平啊,请问是什么原因呢?
老师请问应付职工薪酬借方余额如何调整 原因是以前年度未计提导致的
2023年三季度的应付职工薪酬职工工资没有计提,现在要调整,借方是以前年度损益调整贷方是应付职工薪酬职工工资吗??
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
请问是借 管理费用贷应付职工薪酬嘛 因为是以前年度的,涉及费用类,需不需要计入以前年度损益?
管理费用换成以前年度损益调整。
那2023年度汇算清缴是不是可以把这部分金额做纳税调增
汇算清缴前咱把这个补上就实际发放了就不用调整。
这个实际已经都发放了 只是没有计提而已
是的,所以汇算清缴补上就行。
那意思就是我直接补提,然后汇算清缴也不用调整对吗老师
月末是不是需要结转下以前年度损益呢?
对啊你说的这两个都是正确的。
好的谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。