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老师请问应付职工薪酬借方余额如何调整 原因是以前年度未计提导致的

2024-03-08 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-08 14:12

你好,那就把计提的分录补上就行了。

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快账用户4862 追问 2024-03-08 14:13

请问是借 管理费用贷应付职工薪酬嘛 因为是以前年度的,涉及费用类,需不需要计入以前年度损益?

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齐红老师 解答 2024-03-08 14:14

管理费用换成以前年度损益调整。

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快账用户4862 追问 2024-03-08 14:15

那2023年度汇算清缴是不是可以把这部分金额做纳税调增

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齐红老师 解答 2024-03-08 14:19

汇算清缴前咱把这个补上就实际发放了就不用调整。

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快账用户4862 追问 2024-03-08 14:21

这个实际已经都发放了 只是没有计提而已

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齐红老师 解答 2024-03-08 14:24

是的,所以汇算清缴补上就行。

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快账用户4862 追问 2024-03-08 14:29

那意思就是我直接补提,然后汇算清缴也不用调整对吗老师

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快账用户4862 追问 2024-03-08 14:30

月末是不是需要结转下以前年度损益呢?

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齐红老师 解答 2024-03-08 14:34

对啊你说的这两个都是正确的。

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快账用户4862 追问 2024-03-08 14:38

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-08 14:39

客气,祝您工作学习愉快。

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你好,那就把计提的分录补上就行了。
2024-03-08
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
2022-03-31
你好,之前抵扣所得税吗?
2022-01-18
你好,你看一下你的未分配利润是不是减少了52万。
2022-08-22
你好,分录是正确的,如果是以前年度计提的少发的多,你就补计提,借以前年度损益调整贷应付职工薪酬。
2021-06-23
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