你好,那就把计提的分录补上就行了。

老师,我新入职,以前的会计做的账里面,去年少计提应付职工薪酬借方52万,导致借方余额52万,我借未分配利润,贷应付职工薪酬,但是资产负债表不平啊,请问是什么原因呢?
老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理?年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗?怎么调?
老师你好!小企业会计制度下,以前年度的应付职工薪酬借方余额小于贷方余额,已做汇算清缴调整,请问账务怎样调整呢才能使借贷方余额为零
老师请问应付职工薪酬借方余额如何调整 原因是以前年度未计提导致的
2023年三季度的应付职工薪酬职工工资没有计提,现在要调整,借方是以前年度损益调整贷方是应付职工薪酬职工工资吗??
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
请问是借 管理费用贷应付职工薪酬嘛 因为是以前年度的,涉及费用类,需不需要计入以前年度损益?
管理费用换成以前年度损益调整。
那2023年度汇算清缴是不是可以把这部分金额做纳税调增
汇算清缴前咱把这个补上就实际发放了就不用调整。
这个实际已经都发放了 只是没有计提而已
是的,所以汇算清缴补上就行。
那意思就是我直接补提,然后汇算清缴也不用调整对吗老师
月末是不是需要结转下以前年度损益呢?
对啊你说的这两个都是正确的。
好的谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。