借预付账款贷银行存款, 借原材料贷应付账款暂估。
餐饮业采购原材料已付款已收到材料,未收到发票怎么做账
采购原材料发票没到付款了,材料到了,怎么做账
老师你好,采购原材料,原材料入库了发票也到了,就是借:原材料,贷:应付账款。 原材料到了,发票没到,就是借:原材料,贷:应付账款—暂估;发票到了就是冲暂估,做应付账款。 先付款了就是借:应付账款,贷:银行存款。 然后入库了冲掉应付
上月做了借:材料采购,贷:应付账款。本月材料到了,发票也到了,怎么冲?
付款采购原材料记到了预付,但是材料没有发票,咋冲账啊
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
上个月会计做的分录是借原材料,贷银行存款,我这个月收到发票怎么做?
借应付账款贷原材料, 借原材料贷应付账款。
老师你细致老我发的分录在回答
借应付账款贷原材料,这是红冲的钱,没有退回来,用应付账款来代替 这个理解吗?
采购入库分录是,借原材料,贷银行存款,
你好,我知道的,但是这个银行存款没有退回来,把这个银行存款改成应付账款过渡一下。
理解了谢谢
不用客气,工作愉快。
老师我觉得你比较交专业,如果是暂估的原材料已经结转到库存商品了,怎么办
你好,在红冲就可以的。 借应付账款贷原材料, 借原材料贷生产成本, 借生产成本贷库存商品 这个是从入库到领料都红冲的。
然后再做发票的,借原材料贷应付账款, 借生产成本贷原材料, 借库存商品贷生产成本。