你好,截图你的主表看一下的,你是不是出现了负数销售额。

老师我们是小规模纳税人9月开的票,现在10月作废冲红,是不是我这次申报的时候要先交税的,10月冲红的票抵减在10月了
老师我是小规模纳税人,我1月份开的发票开错了,现在需要红冲,为什么显示,已过开票日期,禁止开票
老师我是小规模纳税人,开的是专票,我1月份开的发票开错了,现在需要红冲,为什么电脑显示已过开票日期,禁止开票
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师 我们是小规模纳税人 在4月开了3000.99(了不含税)1%的专票,在6月进行了红冲,10月报税的显示这个 是哪里错了
@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?
老师社区拨的经费可以入收入吗
老师,工程公司税率是多少的?
老师 我需要开一张发票 怎么选择税收编码 是安装地下室出入库道闸费用
老师包装水果的网套和一起出售放在哪个科目里
老师,继续教育去哪学习
老师,资产负债表中其他应付款是负数,应该把这个负数怎么调整成正数
我们是房地产开发公司,在建初期,公司也是新公司,税局没有核印花税,已经发生过合同付款,需要主动去问专管员核吗?
老师第一笔分录的月末结转怎么做?是不是附加税需要单独在做一笔分录吗?麻烦您告我一下,谢谢
如果法人刚毕业,今年只领了2万工资,其他也没有计提,可以按每月5000*11-2万全部发在11月吗不用扣个税,之前也没计提
负数销售额自己申报不了的。
是在7月红冲的不是6月
你好,七月份红冲的在这个季度申报。
如何填写呢
你好,在第一行和第二行里面填写专票的负数销售额,但是你这个负数销售额自己申报不了,去税务局申报。
当时是1%,现在都没有减免的2%了,你看一下你税务局那边能给你调整吧,手动调整。