你好,1借:银行存款20 贷:预收账款20 2.借:应收账款47.8 预收账款20 贷:主营业务收入60 应交税费-应交增值税-销项税7.8 借:主营业务成本40 贷:库存商品40 3.借:银行存款47.8 贷:应收账款47.8 4.借:预收账款 12.2 贷:银行存款 12.2

(1)4月5日,向乙公司销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,为客户代垫运杂费3万元(不考虑增值税),全部款项尚未收到。该批商品实际成本为150万元,符合收入确认条件。(2)5月15日,向丙公司销售一批商品,该批商品售价为300万元,成本为250万元。甲公司销售商品时,得知丙公司资金周转困难,但鉴于丙公司以往良好信用记录,甲公司仍然发出商品。该业务不符合收入确认条件。假定发出商品时增值税纳税义务尚未发生。(3)8月20日,得知丙公司经营状况好转并承诺近期支付全部价款,对丙公司销售的商品符合收入确认条件。(4)9月25日,向丁公司销售一批商品,商品价目表上的标价总额为160万元(不含税),由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣。商品已于当日发出,符合收入确认条件,款项已收到并存入银行。该批商品的成本为120万元。(5)10月15日,由于9月25日销售给丁公司的商品发现质量问题,丁公司将该批商品的50%退回给甲公司,甲公司同意退货,并于当日支付了退货款,向丁公司开具增值税专用发票(红字)。
(4)9月25日,向丁公司销售一批商品,商品价目表上的标价总额为160万元(不含税),由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣。商品已于当日发出,符合收入确认条件,款项已收到并存入银行。该批商品的成本为120万元。(5)10月15日,由于9月25日销售给丁公司的商品发现质量问题,丁公司将该批商品的50%退回给甲公司,甲公司同意退货,并于当日支付了退货款,向丁公司开具增值税专用发票(红字)。
4、甲公司2020年3月20日销售A商品一批,增值税专用发票上注明售价为700 000元,增值税税额为91000元;该批商品成本为500000元,甲公司对该项 销售确认了销售收入。购货方于3月27日付款。4月15日,该商品质量出现严 重问题,购货方将该批商品全部退回给甲公司,甲公司同意退货,于退货当日支 付了退货款,并按规定向购货方开具了增值税专用发票(红字)。 要求:(1)编制3月20日确认销售收入的分录。 (2)编制3月27日收到货款的分录。 (1)编制4月15日销售退回的分录。
、甲公司2020年3月20日销售A商品一批,增值税专用发票上注明售价为700000元,增值税税额为91000元;该批商品成本为500000元,甲公司对该项销售确认了销售收入。购货方于3月27日付款。4月15日,该商品质量出现严重问题,购货方将该批商品全部退回给甲公司,甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款,并按规定向购货方开具了增值税专用发票(红字)要求:(1)编制3月20日确认销售收入的分录。(2)编制3月27日收到货款的分录。)编制4月15日销售退回的分录
2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同,合同的总价款为60万元,当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,开出增值税专用发票不含税的货款为60万元,增值税为7.8万元,该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款①2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款②4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,并结转成本③4月20日收到对方补付货款④假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万,那4月20日的会计处理应该怎么做?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?