同学你好 借:银行存款160*(1-10%)*(1%2B13%) 贷:主营业务收入160*(1-10%) 应交税费-应交增值税(销项税额)160*(1-10%)*13% 借:主营业务成本120 贷:库存商品120 借:主营业务收入160*(1-10%)*50% 应交税费-应交增值税(销项税额)160*(1-10%)*13%*50% 贷:银行存款160*(1-10%)*(1%2B13%)*50% 借:库存商品120*50% 贷:主营业务成本120*50%
2、甲公司为增值税一般纳税人,其主营业务为生产并销售M产品。M、W产品的售价中不包含增值税,确认销售收入的同时结转销售成本。该公司2019年适用的增值税税率为13%。第四季度发生经济业务如下:(3)11月29日,向丁公司销售M产品1000件并开具了增值税专用发票,每件产品的售价为110元,实际成本为70元,由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣,M产品于当日发出,符合销售收入确认条件,全部款项至月末尚未收到。(4)12月3日,因上月29日售出M商品存在质量瑕疵,丁公司要求退货,甲公司同意其要求并开出增值税专用发票(红字),全部退货款从应收丁公司款项中扣减。(5)12月15日,向丁公司销售W商品一批,开具的增值税专用发票上注明增值税价款30000元,增值税税额3900元,该批商品实际成本25000元。销售商品时,已知丁公司资金周转困难,但为了减少库存仍向丁公司发货。问题:3.根据资料(3),甲公司向丁公司销售M产品相关会计处理4.根据资料(4)和(5),甲公司给予丁公司M商品销售退回的相关会计处理
(-)甲公可为增值税一艘的积入,确认收入的问时结转或本,2019年发生品销售业务如下:(1)5月5日,向乙公司出售一就商是,开具的埋值杭专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,为客户代垫运费等3万元,全同款项未收到。该批商实际成为150万元,符合收入认件(2)9月25日,向丁公司销售一批而品,两品价目表上的价款总眼为160万元,由于是成批销售,甲公司给子公司10%的商业折扣,两品已干当日发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。该批南品的成本为120万元(3)10月15日,收到下公司因质量间题退回于9月25所购买商品的0%,退回的商品已全部验收入库,向丁公可开具增值税专用发票(红)其他资料:上迷销售业务均属于在某一时点履行的履约义务
(1)4月5日,向乙公司销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,为客户代垫运杂费3万元(不考虑增值税),全部款项尚未收到。该批商品实际成本为150万元,符合收入确认条件。(2)5月15日,向丙公司销售一批商品,该批商品售价为300万元,成本为250万元。甲公司销售商品时,得知丙公司资金周转困难,但鉴于丙公司以往良好信用记录,甲公司仍然发出商品。该业务不符合收入确认条件。假定发出商品时增值税纳税义务尚未发生。(3)8月20日,得知丙公司经营状况好转并承诺近期支付全部价款,对丙公司销售的商品符合收入确认条件。(4)9月25日,向丁公司销售一批商品,商品价目表上的标价总额为160万元(不含税),由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣。商品已于当日发出,符合收入确认条件,款项已收到并存入银行。该批商品的成本为120万元。(5)10月15日,由于9月25日销售给丁公司的商品发现质量问题,丁公司将该批商品的50%退回给甲公司,甲公司同意退货,并于当日支付了退货款,向丁公司开具增值税专用发票(红字)。
(4)9月25日,向丁公司销售一批商品,商品价目表上的标价总额为160万元(不含税),由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣。商品已于当日发出,符合收入确认条件,款项已收到并存入银行。该批商品的成本为120万元。
(4)9月25日,向丁公司销售一批商品,商品价目表上的标价总额为160万元(不含税),由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣。商品已于当日发出,符合收入确认条件,款项已收到并存入银行。该批商品的成本为120万元。(5)10月15日,由于9月25日销售给丁公司的商品发现质量问题,丁公司将该批商品的50%退回给甲公司,甲公司同意退货,并于当日支付了退货款,向丁公司开具增值税专用发票(红字)。
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增