计算该企业本月应缴纳的增值税 100*5000*13%%2B200000*13%

3、资料:某商业企业(增值税-般纳税人)2021年5月发生如下业务:(1)取得化妆品不含税销售收人400万元,采取以旧换新方式销售冰箱100台新冰箱的零售价格为1.13万元/台,旧冰箱的含税作价为0.2万元/台,收取的含税差价款为0.97万元/台。(2)采取预收货款方式销售电脑一-批,当月取得预收款150万元,合同约定电脑于6月15日发出;将闲置办公设备出租,租赁期为2021年6月到2021年7月,每月不含税租金15万元。当月预收2个月的租金。(3)购入一批货物,取得的增值税专用发票上注明价款150万元,增值税税额255万元,委托甲运输企业(增值税一般纳税人)运输货物,取得的增值税专用发票上注明运费5万元;接受乙广告公司(增值税一般纳税人)提供的广告服务,取得的增值税专用发票上注明金额20万元。(4)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月从某增值税一般纳税人企业购入的服装被盗,该批服装(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元。假定相关票据在本月均通过认证并允许抵扣。要求:根据上述资料,回答下列问题。(8分)(1)该企业业务(1)应确认
增值税计算题;1.某商城为增值税一般纳税人,2020年2月发生以下业务:以旧换新销售5台电冰箱,新电冰箱每台零售价5000元,旧电冰箱每台作价350元,每台电冰箱收取差价4650元;采取以旧换新方式向费者销售金项链2000条,新项链每条零售价025万元,旧项链每条作价0.22万元,每条项链取得差价款0.03万元要求:计算当月该商域以上业务的销项税额
1.某商业企业(适用增值税一般计税方法)2020年5月份发生如下业务:(1)取得化妆品不含税销售收人400万元,采取以旧换新方式销售冰箱100台,新冰箱的零售价格为1.13万元/台,旧冰箱的含税作价为0.2万元/台,收取的含税差价款为0.93万元/台。(2)采取预收货款方式销售电脑一批,当月取得预收款150万元,合同约定电脑于6月15日发出;将闲置办公设备出租,租赁期为2020年5月到2021年6月,每月不含税租金为15万元,当月预收2个月的租金。(3)购入一批货物,取得的增值税专用发票上注明价款150万元,增值税税额19.5万元;委托甲运输企业(适用增值税一般计税方法)运输货物,取得的增值税专用发票上注明运费为5万元;接受乙广告公司(适用增值税一般计税方法)提供的广告服务,取得的增值税专用发票上注明金额20万元。(4)月末盘点时发现,当月因管理不善造成上月从某适用增值税一般计税方法的纳税人处购入的服装被盗,该批服装(已抵扣进项税额)的账面价值为20万元。要求:请计算该企业本月应纳的增值税税额。
一大型商场(增值税一般纳税人)2021年10月发生如下业务: (1)取得日用品不含税销售收入500万元,采取以旧换新方式销售冰箱100台,新冰箱的零售价格为1.13万元/台,旧冰箱的作价为0.2万元/台,收取的差价款为0.93万元/台。 (2)采取预收货款方式销售电脑一批,当目取得预收款150万元,合同约定电脑于11月22日发出;将闲置办公设备出租,租售期为两个月,每月不含税租金15万元,当月预收2个月的租金。 (3)购入一批货物,取得的增值税专用发票上注明价款150万元,增值税税额19.5万元;委托甲运输企业(增值税一般纳税人)运输货物,取得的增值税专用发票上注明运费5万元(运输企业增值税税率为9%)根据上述资料,计算该商场当月应确认的进项税额、销项税额及当月应缴纳增值税
一大型商场(增值税一般纳税人)2021年10月发生如下业务: (1)取得日用品不含税销售收入500万元,采取以旧换新方式销售冰箱100台,新冰箱的零售价格为1.13万元/台,旧冰箱的作价为0.2万元/台,收取的差价款为0.93万元/台。 (2)采取预收货款方式销售电脑一批,当目取得预收款150万元,合同约定电脑于11月22日发出;将闲置办公设备出租,租售期为两个月,每月不含税租金15万元,当月预收2个月的租金。 (3)购入一批货物,取得的增值税专用发票上注明价款150万元,增值税税额19.5万元;委托甲运输企业(增值税一般纳税人)运输货物,取得的增值税专用发票上注明运费5万元(运输企业增值税税率为9%)根据上述资料,计算该商场当月应确认的进项税额、销项税额及当月应缴纳增值税
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
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