同学您好,您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
购买方作废一张已抵扣的专票,销售方退回了发票全款,请问购买方进项转出会计分录怎么做
请问老师,购进商品100元,进项税13元,应付账款113元,现在购买方退货,进项税转出,分录怎么写?
购买了材料发生退货,之前已经抵扣了,现在发生了要做进项转出,分录要怎么处理呢
老师好,我们是购买方,3月份进的货,7月份发生了退货,进项税额已抵扣,具体分录怎么做
老师,请问,我们是购买方,发生退货了,进项税抵扣了,转出的分录怎么写?
第二季度的财务报表做错了,现在可以改吗?
老师,我们新开一个民办学校,学费是通过平台监管账户打进来的,这个监管账户要过3个月才能把钱转到我们学校的基本账户。那么请问监管账户收到钱了就要做账和确认收入开发票吗?还是说等到3个月后钱能转到基本账户才开始做账,谢谢。
老师纺织布行的月末成本单价应该怎么算比较正确呢?公司除了进胚布和加工费,然后开出的发票是化纤布单价客户有时要求开高的,那我这个成本应该怎么算合适,或是要求开什么单价进来合适?
老师我公司贷款支付的担保费用计入哪个科目?在建工程下边设置哪个科目呢?几百万 担保费,计入财务还是管理费用比较合适呢,
请问老师,我公司新买了一个公司,需要把她之前的凭证都拿回来么?
利润部分,交20%个税,可以做到成本中吗
印花税税目承揽合同,没有核定,上季度按次申报的,现在申请按期申报吗,智能人工说营业单位不包含,就不能申请按期,是这样吗
印花税税目承揽合同,没有核定,上季度按次申报的,现在可以申请按期申报吗,一年内可以变更吗方式吗
老师您好请问10月所得税报表中的已计入成本的工作如何填写(做账未设置应付职工薪酬二级明细)
老师,7,8月份社保基数上涨,现在要补交,我这边收员工的金额需要补收,直接做在工资里的话,怎么做凭证
购买,一、采购库存商品时,分录是: 借:应付账款(或银行存款) 借:应交税费——应交增值税(进项税额)负数 贷:库存商品
购买,退货分录是: 借:应付账款(或银行存款) 借:应交税费——应交增值税(进项税额)负数 贷:库存商品