同学您好,您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数

购买方作废一张已抵扣的专票,销售方退回了发票全款,请问购买方进项转出会计分录怎么做
购买了材料发生退货,之前已经抵扣了,现在发生了要做进项转出,分录要怎么处理呢
老师好,我们是购买方,3月份进的货,7月份发生了退货,进项税额已抵扣,具体分录怎么做
老师,请问,我们是购买方,发生退货了,进项税抵扣了,转出的分录怎么写?
老师您好,我想问一下,我们是购买方,发生退货全部退,进项发票已经抵扣,冲红的分录,写成进项税额负数还是进项税额转出,用这两个哪个科目好呢?
老师,请问公司招收学员培训无人机学习需要什么经营范围才能办理这些业务的
老师 请问一般纳税人进项税额,有哪些情形是不能抵扣的?
请问老师!25.9月份更改的24年的年报!当时是进项加计抵减未计入营业外收入才做的调整!现在税务局打电话说和24年的财务报表不一致!请问我以哪个为准!账没动噢
麻烦,我找郭老师,有个问题,有一个员工她在之前的单位申报个税有专项附加扣除,工资6300,没有扣过个税,但是发10月份工资的时候她转到我们单位了,申报个税系统时候她的专项附加扣除没有变更成我们单位,专项扣除下载更新也没有她的名字,我就申报了个税了,个税系统扣了她个税39块钱,这个月该发11月份的工资了,她的实发工资是6003,她已经变更成我们单位了,那10月份扣的39的个税我这月是不是得给她加到她11月工资里还给她?
老师:发现供应商前几个月开进来的发票货品名称错了一个字,矿渣粉写成了矿渣微粉,老板当时说是同一种商品,现在代账公司发来的库存表有两个商品,怎么办?需要让供应商将之前的两张票红冲重开吗?因为跨月了如果红冲账务要怎么处理
服务行业,支付了20万预付款,没有发票,只做接,预付账款,贷银行存款,可以吗
固定资产≤500万一次性扣除的这个政策是到啥时候
老师,新公司12月做了税务登记,1月份要做工商年报吗?
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
购买,一、采购库存商品时,分录是: 借:应付账款(或银行存款) 借:应交税费——应交增值税(进项税额)负数 贷:库存商品
购买,退货分录是: 借:应付账款(或银行存款) 借:应交税费——应交增值税(进项税额)负数 贷:库存商品