你好,你是什么原因要转出你上个月取得发票的时候怎么做的分录?

上个月认证进项已抵扣,本月进项税额转出,如何做会计分录
去年违规抵扣,今年要做转出,是不是这个月申报是在附表2中进项税额转出中填上这笔违规抵扣的金额?这笔进项税额转出的账务处理分录怎么写?
今年1月份我单位进了一批货,已抵扣增值税,这个月需要退货,销项负数已经开具,进项税额已经转出,购买方会计分录如何做?
老师 我是购买方 上个月进项税抵扣了 这个月要做进项税额转出 那转出的分录 和 附加税如何写分录
老师,23年1月一笔127的进项税额不应该抵扣,当时抵扣了,这个月税务局要求进项税额转出,补缴了增值税和附加税税款,分录应该怎么做?
你好老师 给员工签一份自愿放弃社保协议工资条里写上社保补助多少钱吗 写上还是不写那个合理严谨
会计实务中,非货币性交换,分录可以理解为买卖双方的货物吗,对企业的损失,是对方的公允,减去账面价值,这样理解对不对呢?
23、2025 年1 月1 日,甲公司购入A 上市公司股票并划分为交易性金融资产,共支付款项2 030 万元,其中包括已宣告但尚未发放的现金股利100 万元、相关交易费用50 万元。2025 年12 月31 日,该项交易性金融资产的公允价值为2 000 万元。不考虑其他因素,甲公司2025 年度因该项交易性金融资产影响当期损益的金额为( )万元。 A 20 B 70 C150 D170 你好,这题算了好几遍了,总选a?这题答案是B,具体怎样理解?
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办,现在是不是不改账,给税局写情况说明
老师帮忙提供一下25年所得税汇算清缴各表格的实操了
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
是发票打歪了
返回去 次月重新开具的
你好,那你有没有入账呢?我的意思是,比如你要做转出。你之前怎么做的分录就做同样的分录,只是借贷方相反。
哦哦 我明白了 谢谢
你好,不用客气的了。