比如你有销售商品收入,你就按这个收入。
相当于小型的4s店,销售车辆的公司,一般纳税人,税务让交印花税,说是按照销售收入,进项金额合起来交,也就是购销合同的印花税,这样合理吗
我公司是小规模纳税人,从没开过票,也没购销合同,交印花税的话计税依据是否按照主营业务收入来算?也就是未开发票收入吗?
老师,印花税是签订合同才交吗?我们是家具零售,有很多客户是个人的,有些开了票,有些没有要票,那我是按照开票的金额来交,还是按照主营业务收入来交呢
老师,预开发票未发货的收入,缴纳印花税时要算吗,当时做账是 借:应收 贷:销项税 也就是没确认收入,主营业务收入里没有这个数据,但增值税表上会有。
老师,我们公司是供应链企业。购销合同要缴纳印花税。按次缴纳的话,小规模纳税人,根据季度确认收入以及季度应付购货款的入账金额来缴纳印花税吗?
他们是要红冲了,开了一张新的5月扣减那笔退货后的金额的发票,这次开的金额和实付金额(里面扣掉了因退货转给我们的款)不一致,不影响的哈!分录怎么做?
老师,我们的周转材料记错了本来是几万,记成了1.3个亿,查账发现的,但是是去年的账,资产负债表一一直是平的现在需要把这个1.3调回几万,这样就不平了,请问需要咋调账
老师好!我们是购买方,5月购进货中现在有一部分退货,当时发票款已给!退货本应退钱给我们,刚好有笔新业务他们让在这次货款里扣减后付款,那发票按扣退货款后的金额开,还是按照本次货款开
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我们公司人员外包给第三方灵活用工平台,都是先预付一部分钱给对方,对方开票给我们,我们这边直接入成本,发生的工资对方再支付给人员,每年都有剩余,剩余部分的钱到第二年接着支付,有没有风险?
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然后采购商品的也需要申报印花税。
采购东西也有印花税啊,那个我有进项销项 那么印花税也要做啊
采购商品和销售商品都交印花税。