比如你有销售商品收入,你就按这个收入。
相当于小型的4s店,销售车辆的公司,一般纳税人,税务让交印花税,说是按照销售收入,进项金额合起来交,也就是购销合同的印花税,这样合理吗
我公司是小规模纳税人,从没开过票,也没购销合同,交印花税的话计税依据是否按照主营业务收入来算?也就是未开发票收入吗?
老师,印花税是签订合同才交吗?我们是家具零售,有很多客户是个人的,有些开了票,有些没有要票,那我是按照开票的金额来交,还是按照主营业务收入来交呢
老师,预开发票未发货的收入,缴纳印花税时要算吗,当时做账是 借:应收 贷:销项税 也就是没确认收入,主营业务收入里没有这个数据,但增值税表上会有。
老师,我们公司是供应链企业。购销合同要缴纳印花税。按次缴纳的话,小规模纳税人,根据季度确认收入以及季度应付购货款的入账金额来缴纳印花税吗?
老师,我公司是贸易服务类公司一般纳税人,开出去的票都是卖了办公桌,还有pvc管子之类的还有一些服务费的,开回来的票公司名义买了一台车,跟上保险之类的,可以抵扣销项嘛?
老师,拖拉机和粉碎机属于生产设备摊销10年吗?
朴老师,那我以前不是这样做的 以前社保是 车间没缴纳 都分给车间了,现在这个月按照这样分配可以吗
我想问一下,一张报关单上有九种产品,登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059,但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93,这样可以吗?相当于提交的申报比报关单上的少0.07,这是一种情况,另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的,相当于是多了0.15这种情况能行吗?如果之前财务是对的,电子口岸都是四舍五入的,不能用电子口岸的,
老师,第四题,对业务进行外包,理论上属于风险转移吧,答案是风险规避。您的理解呢?
老师40万+40万×5万/95万这里没理解?
增值税是先认证后结转的是吗?
老师你好:这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
老师,养老服务中心收到的政府补助款需要交税吗?
你好,老师,公司给员工缴纳社保,员工70个人,管理部门和销售部门7个人,车间人员63个,以前的会计计提社保都是按照工资比例计提,这样的话,车间工人的工资高计提的社保费用就高,但实际上车间员工只有工伤保险交了656元,社保都是给办公室管理部门交的,社保费用一共14694,想咨询老师以什么计提合理
然后采购商品的也需要申报印花税。
采购东西也有印花税啊,那个我有进项销项 那么印花税也要做啊
采购商品和销售商品都交印花税。