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老师好,我们单位同一家单位两个科目。预付账款余额是75万,应付账款余额是67万,我要怎么抵消一下,怎么做分录,只留一个科目

2022-10-10 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 16:23

同学你好 借应付账款67万 贷预付账款67万 然后 预付账款借方还剩余额8万

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同学你好 借应付账款67万 贷预付账款67万 然后 预付账款借方还剩余额8万
2022-10-10
一、直接按无票的销售收入做账务处理,分录是: 借:应收账款(或银行存款、库存现金) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 二、应收账款收款平账,应付账款付款平账。
2021-11-22
你好,预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的
2022-03-03
你好 都是哪个方向的余额 分别多少的鞋下
2024-06-05
这个借应付账款,贷预付账款,相互冲掉就可以,不需要说明,摘要写科目重复相互抵减
2020-09-30
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职称:注册会计师,税务师

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