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上期已经确定的营业收入已经缴纳增值税,本期对方要求开票,请问怎么账务处理?

2022-10-10 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 17:03

直接开给对方就是了,申报的时候扣除这个销售额就是

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快账用户7750 追问 2022-10-10 17:04

不需要账务处理?

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齐红老师 解答 2022-10-10 17:09

是的,不需要账务处理的,

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快账用户7750 追问 2022-10-10 17:11

但是每个月都会有的本月开上月的发票,一律不做账务处理吗

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齐红老师 解答 2022-10-10 17:12

你要做也可以 借:收入负数      增值税负数 贷:收入    增值税

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快账用户7750 追问 2022-10-10 17:17

我之前做的是:1、借:应收  贷:收入  增值税    2、借:应收 负数    贷:收入负数  增值税负数    请问这样处理对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-10 17:20

可以,就是那样操作的哈

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快账用户7750 追问 2022-10-10 17:21

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-10 17:27

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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相关问题讨论
直接开给对方就是了,申报的时候扣除这个销售额就是
2022-10-10
同学,你好,直接开票就行了,然后当期的总收入减去已经申报过的进行申报。
2022-07-07
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票 在附表1未开具发票列填负数
2024-04-08
是小规模还是一般纳税人呢?
2021-04-28
你好 你冲无票收入然后做一个开发票的 借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数 借应收账款 贷利润分配 应交税费
2021-01-31
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