同学你好 1、借:长期待摊费用 90000 贷:银行存款 90000 2、分3年每年摊销 借:管理费用等30000 贷:长期待摊费用 30000

企业经营性租入固定资产改良工程共发生支出9万元,租赁期为3年,租入设备尚可使用5年。编制结转工程成本及按月摊销的会计分录。
企业经营性组入的固定资产改良支出共发生支出90000租赁期为三年组入设备上可使用5年编制结转工程成本及按月摊销的会计分录
广大公司对一栋大楼进行改建,改建大楼原值为300000元,预计使用10年,采用年限平均法计提折旧,已提折旧180000元,发生改良新增支出,取得的增值税专用发票上注明的价款为9000元,税率9%,增值税税额为810元,共计支出9810元,用银行存款支付,固定资产改建完毕立即投入使用,改建后改固定资产尚可使用6年,预计净残值为3000元。(1)编制固定资产转入在建工程的会计分录;(3分)(2)编制发生改建新增支出的会计分录;(3分)(3)编制工程完工交付使用的会计分录;(2分)(4)编制改建后每年应计提折旧额的会计分录。(2分)
广大公司对一栋大楼进行改建,改建大楼原值为300000元,预计使用10年,采用年限平均法计提折旧,已提折旧180000元,发生改良新增支出,取得的增值税专用发票上注明的价款为9000元,税率9%,增值税税额为810元,共计支出9810元,用银行存款支付,固定资产改建完毕立即投入使用,改建后改固定资产尚可使用6年,预计净残值为3000元。(1)编制固定资产转入在建工程的会计分录;(3分)(2)编制发生改建新增支出的会计分录;(3分)(3)编制工程完工交付使用的会计分录;(2分)(4)编制改建后每年应计提折旧额的会计分录。(2分)
广大公司对一栋大楼进行改建,改建大楼原值为300000元,预计使用10年,采用年限平均法计提折旧,已提折日180000元,发生改良新增支出,取得的增值税专用发票上注明的价款为9000元,税率9%,增值税税额为810元,共计支出9810元,用银行存款支付,固定资产改建完毕立即投入使用,改建后改固定资产尚可使用6年,预计净残值为3000元。(1)编制固定资产转入在建工程的会计分录;(3分)(2)编制发生改建新增支出的会计分录;(3分)(3)编制工程完工交付使用的会计分录;(2分)(4)编制改建后每年应计提折旧额的会计分录。(2分)解答
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?