你好,这个钱你们是还给员工吗?
社保退回了一部分费用怎么做分录?
因社保基数调整,之前多缴的费用都退回社保账户了,怎么做分录,分为公司账户,个人账户
社保调整退费怎么做分录
社保费率调整退费个人部分退回来了,怎么做分录
老师,请问社保本月调整基数,把个人部分和公司部分都退回来了,这个分录要怎么做?离职员工的个人部分,和公司部分也已经退回公司账户,离职员工的部分要如何做?
老师:我们公司应付职工薪酬下面只有两项,一项工资,一项社保,全部不需要交个人所得税,2025年1月-9月计提工资总额120000元,1-9月公司应承担社保50000元,工资只有9月份的工资20000元未发,社保全部已交,那么系统中已计入成本费用的职工薪酬我可以填170000元,实际支付给职工的应付职工薪酬我填150000元对吗?
老师您好,我们公司员工产生的误餐费,没有发票请问能在税前扣除吗?(因为,一般是在小店吃饭只有十几元,小店一般不开票,只有付款记录)
收到稳岗补贴如何入账
郭老师,我们买月饼发员工,月饼的发票,做福利费,如果再计入工资,是不是就重复做了费用
办公车交了车船税如何账务处理?
老师可以主营业务成本大于主营业务收入吗,这几个月装修导致制造费用金额很大
老师你好,请问最新的企业所得税申报表增加工资填写项,工资平时做账不规范,标准的工资记账科目模板您帮帮写一下全套记账科目,谢谢
老师,我想咨询一下固定资产一次性折旧,我6月份买的车,现在刚好第三季度申报所得税,怎么填报
小规模申报报表的时候资产负债表是不是看这个季度最后一个月的,比如第三季度,只看9月份的就可以了
老师您好!第三季度企业所得税新增申报事项职工薪酬。1是计入成本,2是实际发放,我司实际发放的在个税系统申报查询1-9月份和我帐上借方金额一致。(因为9月发放8月,但1月发的是2024年12月的), 但是,1的计入成本是计提金额,(我司没有任何其他福利)1月计提当月,因为有1个月差异,倒置现在我实际发放是885877元,计提是885827元,这样申报错误了吗?
是的,退到其他应收款,再退到应付职工薪酬吗,这样子对吗
对,没错,是这么做的。