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Q

老师!我公司属于国有独资,上级拨入项目研发费20万元,开了增值税普通发票,那么这个分录该怎么做?

2022-10-11 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-11 09:14

您好,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)

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快账用户9851 追问 2022-10-11 09:15

上级要求转款专用,还要单独记账,我改怎么操作?

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:18

台账登记就可以的

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快账用户9851 追问 2022-10-11 09:19

那么支出时分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:21

发票您开的什么票?税率多少

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快账用户9851 追问 2022-10-11 09:22

研发费,税率3%免税

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:23

这钱预定以后的服务的话:借:银行存款,贷:预收账款,应交税金-应交增值税(销项税额)

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快账用户9851 追问 2022-10-11 09:25

问题是开了税票,申报时电子税务局申报表自动生成这笔是收入啊!

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:29

后面的这笔分录也是可以的,支出以后做研发成本劳务成本

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:30

完成交付之后再确定主营业务收入和主营业务成本

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快账用户9851 追问 2022-10-11 09:32

贷方到底是主营业务收入还没预收,觉得预收不对,和报表对不上,要是收入支出该怎么做?所以请老师把收到和支出的分录写一下

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:52

问题是还没有支出,就确认不符合规定

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老师!在吗?
2022-10-11
您好,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
2022-10-11
同学你好,收到钱时,借:银行存款,贷:其他收益或者营业外收入。支出时,借:研发支出,贷:银行存款。
2022-11-05
同学你好,普通发票的税额也是要入电费科目的,不用区分不含税金额和税额
2023-09-01
那你开票的时候就不用做账了,你之前已经确认收入了,账务处理没问题。
2022-07-03
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