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老师,请教一下,公司股东家里装修买了几台空调,把票开到公司入账,但公司又没有挂式空调,老板说把空调当作礼品赠送给他人了,这样处理需要注意哪些涉税问题?

2022-10-11 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 09:40

你好,那你得跟老板说清楚了,这种如果税务局查账的话,你做招待费赠送给个人的,需要代扣代缴20%的个税。

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快账用户9329 追问 2022-10-11 09:43

如果送给法人,税务方面有哪些问题吗?

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快账用户9329 追问 2022-10-11 09:44

我问老板送给谁,他说我不需要知道送给谁

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:47

送给法人,这个不就是福利费,需要交个税。法人有工资吗?

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快账用户9329 追问 2022-10-11 09:50

法人没工资,所以在公司也没报过个税

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快账用户9329 追问 2022-10-11 09:51

单独以这个空调给法人申报个税可以吗?

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:52

这个法人单位股东吗?如果是股东的话,DEI20%。

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快账用户9329 追问 2022-10-11 09:53

如果送个客户,又没有对方的信息也无法申报个税,可以作为送给公司性质的客户吗?这样就不存在代扣个税问题,可以这样操作吗?有没有啥涉税风险点

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:55

好,有风险的税务局要么要求你们单位补上这个税款,要么不允许抵扣。

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相关问题讨论
你好,那你得跟老板说清楚了,这种如果税务局查账的话,你做招待费赠送给个人的,需要代扣代缴20%的个税。
2022-10-11
同学你好,如果钱收回来借银行存款借制造费用负数
2021-02-01
问下之前报销的那个人什么情况 之前付给个人个人没有给人家
2021-02-01
你好,是否支付了两笔银行存款
2021-02-01
一、6月份会计分录(补做) 1. 确认未开票收入及销项税额 借:应收账款/银行存款 110000 贷:主营业务收入—空调销售 97345.13(110000÷1.13) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)12654.87(110000-97345.13) 2. 收到厂家12万含税进项发票(假设当时已入账) 借:库存商品—空调 106194.69(120000÷1.13) 借:应交税费—应交增值税(进项税额)13805.31(120000-106194.69) 贷:应付账款—厂家 120000 3. 红冲10万含税金额(销售折让,对应退库存) 借:应付账款—厂家 100000 贷:库存商品—空调 88495.58(100000÷1.13) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)11504.42(100000-88495.58) 二、7月份会计分录 1. 红冲6月未开票收入 借:应收账款/银行存款 -110000(或用借方红字) 贷:主营业务收入—空调销售 -97345.13 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)-12654.87 2. 7月正常开具蓝字发票(假设含税收入X元,按实际金额替换) 借:应收账款/银行存款 X 贷:主营业务收入—空调销售 X÷1.13 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)X -(X÷1.13) 3. 若6月红冲库存后需调整实际库存(如实物已退回厂家,补充分录) (若6月第3笔已冲减库存,此步无需重复,仅需确保库存账实一致
2025-10-16
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