你好; 不开票 ;你就做; 借库存商品贷 预付账款

老师,AB公司的股东是同一人,A公司预付货款10万给B公司,但是B没有实际发货,预付款一直挂着,对方也没有开票过来,现在对方公司要注销了,请问这笔款怎么办,是退款还是补票?没有货要发
老师请问,前几年公司购货二万,借预付,贷银存,但这笔业务,对方一直不开票,以后也不会有票了,但预付一直挂着怎么处
老师请问下,就是账上挂账一笔预付款,问老板说是几年前让对方直接把票开给我们的买家了(第三方),但是之前没有协议什么的,现在账一直挂着,可以这怎样处理呢
老师 请问一下 真实发生的业务 我们付了款 借预付账款 贷银行存款 最后对方不开票 就这样挂着账?还是需要怎么处理
请问老师,采购商品供应商一直没有开票,客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的,做分录是借预付账款,贷银行存款。然后是借库存商品,贷预付账款-暂估(供应商名称)?但是后来进货发票供应商一直没有开,那怎么处理账务呢?进销存又该怎
老师交25年实收资本的印花税,是看实收资本和资本公积的合计数?
老师:请问哈,*建筑服务*运输服务跟*运输服务*土方这两种运输服务发票有什么区别
老师:我问问,财务报表生成现金流量表,指定现金流量表的科目有哪些呢?
小规模纳税人,季度销售20万,没有超过30万,怎么做会计分录。需要体现免税的分录吗
请问一直0申报企业需要做每年的残疾费申报工作吗?
你好老师,我们公司之前付了一笔服务费,借:应付账款。贷:银行存款。 等发票收回来抵消应付账款,现在这个发票确认收不回来了,我应该怎么做
年终奖放全年一次性奖金收入还是正常工资薪资税少点
老师,应交税费-销项 应交税费-进项 在资产负债表中余额如何处理
请问老师,给客户返佣金,对方给我司开发票应开什么项目?
老师,本月工资表个税少扣或者多扣,在下月工资表中少扣的加上,多扣的减去,分别怎么做分录?
但没有票啊
不管是否有发票;先入库; 不能挂着往来; 会有风险的
挂几年了。早就卖出去
作了入库,账面再怎么处
可转入收入
你好; 那先入库了。 在做销售收入结转成本哈
感觉不对。入库存后会销售,结转的是销售成本。但这个是无票的,对无票这部分要怎样处
你好; 没有发票调整处理 汇算处理即可; 账上正常做
你是说购货的预付款先入库冲平,汇算再调增?这是几年前的,货早就销售了,成本也转了。再入库?
你好; 是的; 只是汇算调增; 先入库 做收入结转成本