你好,严格来说这个属于虚开发票。
我是物业公司,除了开物业发票,有的单位也叫我们开水、电费发票,水、电费是代交,收水、电费做其他应付款,水、电公司统一开票给我们,现在商户要我们开专票,那我们不是要多交水、电费专票的税?这种情况怎么处理?
我们有物业管理的经营范围,因为我们没有管理经验,所以把物业部分又外包给了专业的物业公司(固定支付他们一定的费用),我们收取物业费,他们收取水电费。现客户把水费打到我们账上,我们能开水费发票吗?(后期我们把款再转给物业公司,物业公司给我们开水费发票)
就是我们物业公司,代收的另一家的物业公司的水电费,电力局还是水厂给我们开票,但我们不开给他们,税点不一样,这个怎么做账
就是我们物业公司,代收的另一家的物业公司的水电费,电力局还是水厂给我们开票,但我们不开给他们,税点不一样,这个怎么做账
老师,物业公司叫我们转水电费给他们不用备注用途 ,然后给我们开物业的发票这样有什么影响嘛
老师,公司2024年被稽查,然后在2025年3月补缴了2021年的增值税,补交了2021年和2020年所得税。所得税是因为有些劳务费多列了,有些汽油费和餐费多列了,说公司没有车辆不能入汽油费,餐费要入到招待费不能入差旅费,这样所得税都补交了,还要倒回去调2020和2021年的这些费用吗?
老师金碟软件有试算平衡表吗
商贸公司,怎么结转成本,
注销前有19万预付款收不回来发票,有啥后果
老师,我计账凭证是A4纸大小,银行回单应该如何粘贴,银行回单一般是一张A4纸三张或两张回单的
请教老师,我去年这笔分录多做了,也就是说流水里已经付了工资,我又做了一笔支付工资,这个怎么调整?
想问一下,怎么操作在电子税务局先补交以前年份的印花税,然后税局再退回来给企业。
假设3月初的汇率7.1,3月收到美元0.1未结汇,3月末汇率7.2,我用3月最后一个工作日的汇率进行结转,借应收账款美元户0.01,在财务费用汇兑损益0.01。 下月我收到一笔美元,并且结汇,结汇时把上月美元0.1起结汇,这种情况下,我的会计分录与金额该怎样填写
没有实际业务,找进项发票进来公户付款过账,然后对方扣除税点返回个人账户,怎样做会计处理
请问老师电子税务局查询以前年度增值税电子普通发票,没有查询到是不是就是收到的假发票