你好不可以的,不能这样。

老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
老师,请问一下,我公司电费是交给物业公司的,因为丰水期返电费,返的电费要比3月实际发生的电费还多,物业公司说3月就不开票,把电费抵减了,他们不用付款给我们,我们也不用付款给他们了,这样可以不
老师您好 我们是一家物业公司 是不是物业费是我们的主营收入,那么客户交给我们的水电费,我们是代收代付,这个不算我们的收入吧?但是别人给我们付款了水电费及物业费,让我们给他开票水电费物业费,这要怎么算呢?没搞懂
您好!老师,我想请交下,我们公司租给了一个银行,现在他们要求开水电费发票,我们这个公司是在供电局开了户的,也交了电费的,按说是可以开给对方电费发票的,是吧,但是就水费应该是是不能开的,因为这个公司没有在自来水公司开户,是在我们另外一个公司开的户,当然也是我们老板的公司,但是又是独立的公司,我现在就想请教老师,我们可不可以在开户的公司把水费开给我们这个公司然后再开给我们的租户银行,这样操作可以吗?如果不能,老师麻烦指导下该怎么操作?
老师,我们是物业公司,有写字楼出租给了别的公司,我们这边负责统一交水电费,然后再从别的公司收取水电费(不赚差价),别的公司要求我们给他们开具水电费的发票,我们可以开发票吗,如果可以开,应该怎么开水费发票
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
那应该怎么样?
你好你还是应该让物业公司给你开发票啊。只是你不用付钱给他。
他们返钱给我们的时候,我们又给他开票吗?我们开什么票呢?
你好,返钱是谁返的?物业给你们返?
对呀,不然还有谁可以返呢,
我以为是电力局反的,如果是这样子的话,你们就可以直接冲减。当然,规范的做法还是相互开。
好的,那我既然没有收到发票,也不用计提费用了吧
你好,是的,这个你都没有支付,就不用去提了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。