只要开了服务类的发票,第一列必须填写的,后面是差额交税才填写。

老师我这个月开了6%技术服务费发票 但我是一般纳税人,附表一带出的销项 是有这个服务费的销项的,但是这个还要让我填附表三吗?
老师,一般纳税人,经营范围如图,请问我们销售给客户的电线电缆提供了安装技术服务,我要开6个点,还是9个点的技术服务费?
我们有一笔20万左右的,开的发票是技术服务费的,以前问一个答疑老师,他说让我计入直接投入-其他,那现在如果归集的话,这个技术服务费是属于直接投入下面的哪一项,就这个表里面的?
老师,请问,个人承包了我公司一个工程类的技术服务合同,我开给总包公司发票是:信息技术服务*技术服务费,现在对方要结款,他就找了一个设计公司的开了普通发票给我,开的发票内容是:现代服务*技术服务费,这样能行吗?
老师,请问这个月收到一笔5万美元的IP技术服务收入,我要开票,按哪天的汇率计算开,是出口的IP技术服务,开票的大类和明细怎么填写?
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
第一列是自动跳出来的,差额税是啥意思?
超收入减去成本,按这个来交增值税的。
是不是这个表我就不用填啥了啊
是的是的,其他的不用填写。