你好,这个布局需要提现水费。
老师,当月的收入,只做一笔分录,借:应收账款等等公司 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项)可以这样做账?
老师可以直接这样写吗借:应收票据贷:主营业务收入银行存款应交税费—应交增值税(销项)
老师,这样的发票我这样做可以吗 借应收账款-赣E7K029 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 老师这样做可以吗
老师,我这样做:借应收账款赣EYC793 贷主营业务收入 这样的发票很多,应收账款一直这样添加做吗
老师我想问下小规模的增值税我的会计分录是这样做的,发生业务时 借:应收账款(或银行存款、库存现金等科目) 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 免征增值税时 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--补贴收入 这样做是对的吗?
老师 购买700万的厂房要交哪些税
老师:您好!有一个股东当时收购股权是672000元,是占股2%,股权原值是650000元,现在他要把股权转给他儿子,哪我填股权原值是填 672000元还是填 650000元呢?
邮政开票入账只开6%入账可以吗
你好,老师,今年1月份个人股东转让股权给企业,以15万转,合同写明3个月内转,到现在8月想分几笔转股权转让款给个人股东,请问这样可以吗???税局认可的吗??
老师,我公司为一般纳税人,公司名下一辆车报废回收给废品公司,请问怎么开票?税收名称写什么,税收编码是?
老师,我们公司这个月收到一个新公司的一笔投资款,是货币资金,回单上也写了投资款,等于就是实缴了,那么我们直接再做一下工商变更就可以了吧?然后我下个月再申报缴纳印花税就可以了对吗?
老师,这种国外的增值税发票可以做费用吗
零售行业进项400多万,销项100多万,实际财务报表销项实际做的,进项做了跟销项差不多的金额,现在税局比对成本过多,且没有库存商品,这种情况现在怎么给税局做解释
发票已经交完税了,还能不能红冲
老师,增值税专用发票抵扣联是按收到发票的开票月份每月装订,还是按抵扣月份的发票金额数量装订,还有计算抵扣的票据是不是要复印一份和当月认证抵扣的专票抵扣联放在一起装订?
提现税费是什么意思啊,老师
就是不用做应交税费
那就是做借应收账款-赣E7K029 贷主营业务输入吗
对,没错,这么做就可以。
好的,谢谢老师您
不客气,帮忙给个五星好评