你好; 分别来做账 ; 你可以认证后转出福利费部分

1、老师 开票内容建筑服务 人工费 和建筑服务劳务费 有啥区别啊?这两个一般在什么情况下开具这个内容老师 ? 2. 老师在预缴增值税环节 异地项目 ,一般计税不是可以扣除分包款吗 ?老师这个分包款可以是材料票、建筑服务类型发票, 劳务费发票都可以是吧 ?老师我听的熊超老师课中这么说的。确认一下是不是,还有老师如果提供纯货物可以抵扣吗?
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
老师中秋节我们工厂购买礼品发放给员工 月饼960元(无发票,只有收据)水果和油有发票 无发票的部分可以入账吗? 计提时 借:生产成本-中秋福利费 贷:应付职工薪酬-中秋福利费 发放时:借:应付职工薪酬-中秋福利费 贷:银行存款 每人发放礼物金额为206元 那本月工资申报的时候是不是每人要增加206元申报工资 (如某人工资3000元 申报的时候要填写3206元) 其中960元是不是在2022年要做纳税调增
老师,建筑施工企业,2022年1月份从供应商那里购买材料并且支付了款项,供应商给我们开具了13%的材料专票。本月(也就是今天)我要抵扣勾选时,发现有两笔发票,在增值税认证平台上没出来。这是哪个环节出问题了?怎么操作?
老师,员工中秋福利和原材料开在一张发票上,我发票抵扣环节,报税环节如何操作
公司购买房产按照几年摊销 可以抵扣多少的增值税
老师,比如固定资产500万以下,企业所得税上一次性扣除了,做账上我应该怎么做呢?麻烦老师给整理一个完整的分录
老师请问一下租赁发票,小规模是5%,一般纳税人是9%嘛,现在小规模都是1%啊,现在
我9月账做账发现第二季度的印花税及企业所得税没有缴纳没有计提,然后10月发现做在了9月账补计提,当时缴纳发现有滞纳金,计提没有计提这笔滞纳金30.92+40.02元,怎么平账
给公司法人转账,备注借款,这是哪个总账科目
老师,我们是建筑安装公司,承接的设备维修的活,对方让我们开13%税率的劳务费发票,这个可以吗?
老师你好,股东和法人完成实缴后能不能从公司账户借款用于公司经营,年底归还,还需要满足什么条件吗?
机动车标识发票,是什么车才能开这样的发票?电动车可以开吗
老师,会计档案怎么管理?
固定资产总账比卡片金额大如何调
再税务处理环节,把福利费对应的税额做进项税额转出
对吗?老师
你好; 是的; 在做转出分录
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价