你好,带着你的开票系统去税务局重新发行。

发票种核定提高了额度,网上申请也已经批准了,但是税控盘还是不能开出,是还要怎么进行操作吗?谢谢
我是北京地区小规模纳税人,咨询代开发票相关问题,因为票种核定有普票,网上提示不能代开增值税普通发票,所以只能代开专票,但是专票要交1%的税,自己申请税控我现在由于地址问题是申请不了的,我能不能通过其他方式代开普票呢(季度30W之内收入)还是只能交1%开专票给对方呢
你好老师,我是上海地区的,以前是核定征收缴税,2023年变成了查账征收,我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万),这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收,扣的税款比原来高出好几倍,我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了,成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格,我以后该怎么报税,成本费用是指的别人给我开的发票还是什么,收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了,我要怎么做帐? 问题有点多,麻烦老师了!感谢!
这个月税务申报,开票金额已经超了免税的标准,然后我开具了负数普通发票,开票软件上显示已经成功,但是进行税务申报时还是之前的超了的票金额,需要交税,我应该怎么操作,
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?