你好 借:在途物资20万 %2B3000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)26000%2B270, 贷:银行存款 3270 应付账款 22.6万 普通发票所列的专业费1000元,这个是什么呢?

从外地购进b材料一批,专用发票所列货款为三万元,增值税3900元专用发票所列运输费600元增值税54元签发并承兑一张为期三个月面值34554元的商业承兑汇票一张支付价税款材料已验收入库的分录怎么写
向四新公司购入甲商品一批专用发票所列的商品贷款为20万元,增值税26000,专用发票所列的运输费3000元增值税270元普通发票所列的专业费1000元加税款,其运杂费已存款支付,商品尚未收到写会计分录并计算金额
向五洋公司购入甲商品一批,发票所列的商品贷款10万元所以13000元专用发票的所列的运输费1500元,增值税135元普通发票所列的入库前的整理挑选费用500元价税款及运杂费银行汇票支付商品已验收入库售价为15万元写会计分录
向五洋公司购入甲商品品一批,专用发票所列的商品品货款为10万元,增值税13000元,专用发票所列的运输费1500元,增值税135元,普通发票所列的入库前的整理挑选费用500元。价税款及运杂费以银行汇票支付,商品己验收入库,售价为15万元。写会计分录并计算金额
以存款支付;专用发票所列的加工费为4万元,增值税13%;专用发票所列的往返运输费3000元,增值税270元;普通发票所列的装卸费、保险费800元写会计分录并计算金额
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?