你好; 一般纳税人抵扣了进项税的; 按13%报税的

公司转让固定资产是开具专票还是普票,税率是多少
固定资产转卖时,开具发票的税率是多少
一般纳税人,转卖以前年度的固定资产,开票税率是多少?还有一台2022年的固定资产也需要转卖,税率多少呢
老师销售已使用过的固定资产必须开具发票?税率按多少开具?投资入股的固定资产不开具发票凭评估价入账可以吗?
生产企业转让开固定资产残值发票 其中汽车办公家具电脑等 税率按多少开具
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
如果没有购买时没有进项认证,怎么开具发票
你好; 你啥类型的; 我看看 ; 具体固定资产是什么
汽车,购买时没有进项认证
你好; 没有进项税专票 还是说 不符合抵扣要求 ?
老师这两种情况你都说下吧
你好; 如果是有专票; 自己没有抵扣; 按13%报税的; 如果 是小规模期间买的或者是当时不符合税务局规定抵扣的; 简易计税来报; 按3%减按2%报税
如果小规模期间买的,应该收到的也是13%的专票或普票吧,能是3%的专票或普票嘛
你好1; 是的; 所以你要看当时是什么情况
如果是13%的专票,目前我们是小规模纳税人,专票是没办法认证的,所以没有进项认证,这种情况下我们应该开什么发票
意思是小规模期间买的; 现在销售出去是吗 ;
是,但当时是含税13%进项发票,但没有认证,现在应该怎么开具发票
你好; 那你就是按3%开票 ; 减免2%报税
如果是个人转让固定资产,应该怎么开票
你好; 个人去税务局代开 ;现在按免税普票开
开具时是税率多少的普票
按免税普票 税率按免税税率
也就是说不用交增值税,需要交其它税种嘛,比如个税,城建税
你好; 是的; 增值税和附加税免征; 个人旧货的话是免印花税 ; 低于成本价销售; 个税都不用缴纳了