你好,没错的,就是你说的这个意思。

请问我公司进项太多,那我不做进项,只做待抵扣增值税,那我这个抵扣联是不是要抽出来?等到认证的时候,其他抵扣的票放在一起,也就是说,记账联和抵扣联是不在一个月份的,可以这样子吗?
我们收到的增值税专用发票发票联找不到了,有抵扣联。我可以复印一下抵扣联,用复印的抵扣联做账吗?谢谢了。另外发票联丢失没事吧?谢谢了
老师,收到的增值税专用发票暂时没有抵扣的话,是不是不需要马上认证呢?等到需要抵扣的时候再认证呢?
抵扣联已经认证抵扣了,但是收到发票的时候才知道是不可以抵扣的,账务处理是入抵扣还是直接入成本?
老师:专票抵扣联是不是另外放开了,是不是有收入的时候再去做发票认证,就可以抵扣增值税
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
发票认证就拿抵扣联就可以吗?
对,抵扣联认证的,然后记账联做账用。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评