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抵扣联已经认证抵扣了,但是收到发票的时候才知道是不可以抵扣的,账务处理是入抵扣还是直接入成本?

2022-10-11 08:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 08:20

你好,账务处理是先抵扣,然后做转出处理 

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快账用户3417 追问 2022-10-11 08:23

做转出处理后面要附什么资料呢?

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齐红老师 解答 2022-10-11 08:24

你好,做转出处理后面要附:转出的申报表

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相关问题讨论
你好,账务处理是先抵扣,然后做转出处理 
2022-10-11
你好,同学 (1)抵扣联发票联都到了,可以将往来款项转成成本费用 原来付款: 借:预付账款 贷:银行存款 收到票: 借:管理费用/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额/待认证进项税额) 贷:预付账款
2022-01-07
1你需要抵扣的当月或者次月再申报之前都可以 2收到的时候可以做的,你没有认证过的,应交税费待认证 3申报税款之前 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 4可以
2023-02-15
您好。是的,相当于你不抵扣了
2022-05-11
你好,抵扣联适合你,抵扣清单一块装订的,你没有抵扣的时候,你别装钉起来单独存放,然后你的记账联正常做账
2022-07-09
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