你好; 11月当时没有做收入报税吗

你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金发票,之前账上一直也没有计提这笔费用,现在要怎么入账?当月全部结转成本可以吗
公司今年2月份收到去年11月份货款 老板要求当月计入当月 如2月份货款只能计入2月 现在这笔去年11月份的货款到账怎么编制会计分录
老师,你好,请问下,我在21年出的货,已做了账发出商品,一直未开票出去,现在11月份又把票开出去了,当时也未确认收入,等今年11月份才确认了收入,也申报了税款,请问下,这部份账应该怎么调整呢?税局会查到这批开票的异常。
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
扬城有限责任公司2019年第一季度发生以下经济业务: (1)1月份销货的货款收入80000元于当月收到,2月份销货款20000元和3月份销货款10000元均于3月份收到。 (2)一季度各月应负担的短期借款利息分别为10000元,款项于3月份支付。 (3)1月份预付本年度报刊订阅费共2 400元。 (4)公司于2月份预付一年(2019年2月至2020年1月)的保险费1 200元。 (5)公司于2月份购买办公用品一批8 000元,款项未付。 要求:分别按照权责发生制和收付实现制计算1月份、2月份和3月份的利润。
老师,我是小规模纳税人,但卖方开具13%的增值税专用发票给我,我是不是要让对方退回发票,开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗,还是直接按对方含税的金额入库存?如开票含税是1万,我是按1万入库存,还是1万除1.03入库存
老师,公司办公室的装修款64335通过公户付的,但是没有发票,作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?
老师,我们公司去年报废了一批原材料,200多万我们开给报废厂几万块钱收入,,然后今年申报去年汇算清缴时用不用填写A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表呢?
老师:我们公司是做修的,都野外工,比较远,中午饭都在乡镇小饭馆吃,拿不到发票,一天大几百,老师你说这个如何解决?
朴老师,固定资产入账一定要发票吗?我公司买的空调是国补产品,发票抬头只能开个人,这样的话能入固定资产吗?
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师,您好!请教一下您 残次品二次加工后分不出良品和残次品的数量了,就是混了,想知道领用残次品是 借:生产成本 贷:库存商品-残次品 那么,残次品的生产生本怎么核算呢?能指导一下吗?谢谢老师!
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
做了 我是今年才入职 最近才开始做账 之前的都是外账会计在做
报税报了 但我这边内账还没做 她做的是外账
你好; 那你就补做即可; 你 借银行存款贷收入; 销项税 ;
老师 账套启用日期在2月份 2月份收到11货款 11月份的入账直接补记在2月份吗
我们是小规模 老板要求按权责发生制
外账会计直接根据发票做到去年的第四季度呢 今年的账里面没显示2月份收到这笔货款
你好; 是的; 补做 2月里面; 你是内账嘛
是内账 补做那就是 借 银行存款 贷 主营业务收入 是吗
是小规模
是的; 补在2月里面去