借 库存商品 负数,应交税费-进项税额 负数,贷 应付账款 ,负数
老师,我3月份有一张进项发票,当时做,借:库存商品 借:应交税费—待认证进项税额 贷 :银行存款,7月份发现开错发票,让供应商红冲并开具正确发票,那这个月应该怎么红冲,主要是分录怎么写
你好,老师,我公司是购货方,之前月份已经认证,这个月在申报表做了进项转出,收到红冲发票后,做红字借:库存商品,应交税费-进项税,贷:应付账款,就可以了吗?
老师,请问收到进账发票,当月不认证。那收到进账发票的当月怎么做账?我领导说按暂估库存商品?分录如下: 借:库存商品 500 贷:应付账款 500 不是按下面分录? 借:库存商品 431.03 应交税费——待抵扣进项税额68.97 贷:应付账款 500
购买方收到红字发票,请问怎么做账? 采购时借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 收到红字发票怎么做分录?
之前月份收到一张发票。当时做账 借 库存商品 应交税费-进项税额 贷 应付账款 现在这张发票开红字申请单,要怎么做账呢
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
那怎么弄到进项税额转出呢
那就是,借 库存商品 负数,,贷 应付账款 ,负数,应交税费-进项税额转出