对,没错,就是你说的这个意思。

收到去年的费用发票是不是要记入以前年度损益调整科目?
老师,对公付款的费用,还没有收到发票是不是先不要记入费用科目,等收到发票以后再记入费用科目呢
老师,对公付款的费用,还没有收到发票是不是先不要记入费用科目,等收到发票以后再记入费用科目呢
老师,对公支付的费用,还没收到发票,一般先计入哪个科目哇
老师,是不是只有收到发票才能确认为费用,记入费用类科目,没有收到发票只能记入往来款
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
老师晚上好!我新接了一个企业的会计工作。发现有以下几个问题:1、一至三季度企业所得税申报错误,少预缴了。2、财报申报都是错的。3、多交了水利建设基金和增值税。以上问题在实际工作怎么处理比较简便?如果企业所得税我在四季度的时候调整报表(不更正之前已经申报的部分)补上前面少预缴的部分可行不?
公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?
有个工人给我们干活了不开发票 转工资 找点费用发票报销可以吗
去除公司监事要多久时间啊,只是监事,不是股东
老师,有对应进项票的情况下一般纳税人可以开简易计税3%的专票吗?
老师您好,公司给员工报销手机的钱开的发票是个人不是公司名字,这个可以入账吗,汇算需调增吗
那分录怎么写呢
借预付账款 贷银行存款
支付费用的时候写一次分录,收到发票写一次分录吗?怎么写哇
收到发票以后呢
借,管理费用,贷,预付账款。
好的,预付账款后面要写二级科目吗或者写哪个公司的名字
你可以加上这个费用明细或者公司名字
好的,老师收到往来款怎么写分录
这个是你们收到的,还是付给别人的呀?
收到的,跟其他公司的往来
借,银行存款贷,其他应付款。
老师,公司跟公司之间可以做借款吧
没问题,公司之间的借款是允许的。
好的,老师凭证后面需要附借款合同吗
对,最好有合同,还有发票。
公司之间借款需要发票吗?什么发票哇
借款得有利息吧,开的利息发票。
老师收到的社保局支付给我们的养老退费费用记入哪个科目呢?
借银行存款 借管理费用社保负数