你好,同学,实际发生业务,按你们所属期范围内缴纳

老师你好,这个季度报印花税,我做了无票收入1500万,那这个印花税是现在缴纳还是开发票的时候再申报缴纳!
老师你好,这个季度报印花税,我9月份做了无票收入,那这个印花税是现在缴纳还是等到11月份开发票的时候再申报缴纳!
老师,我申报印花税的时候,统计的:季度不含税销售额,季度认证的进项发票金额,合理68万。季度还有其他进项发票,是建筑工程发票50万,这个没有认证,需要缴纳印花税吗?
老师,麻烦问下,刚成立的小规模纳税人公司,没有开过发票,但是有开进来的成本发票,这个季度申报纳税时印花税进项的这一部分缴纳印花税吗?没有收入成本发票入账吗?这个季度0申报,成本先不入账,先将印花税缴纳了,报表0申报可以吗?
老师,麻烦问下,刚成立的小规模纳税人公司,没有开过发票,但是有开进来的成本发票,这个季度申报纳税时印花税进项的这一部分缴纳印花税吗?有收入没开票客户,是不是做无票收入!
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
不是很明白老师?
就是比如这个季度7-9,你们10月份这个月就要去按期申报,
老师,我在9月份要做无票收入,那我10月份需不需要申报无票收入的印花税呢,还是等到11月份开发票的时候再申报印花税?
你好,同学,你红冲掉了后,按你最新的收入确认后算
谢谢你老师
不用客气,祝你生活愉快