你好没认证的可以等到认证时再缴纳的

1.印花税销项进项全计提不含税,是否参照申报表中进销不含税金额 2.无票收入的销售税可以与有进项票的税额抵扣吗? 3.公司因私户转厂家款,厂家未开票给我们,公司怎么处理账。 4.小规模季度销售满30万,其中有专票,有无票收入,是否这两个不给免增值税
老师,我申报印花税的时候,统计的:季度不含税销售额,季度认证的进项发票金额,合理68万。季度还有其他进项发票,是建筑工程发票50万,这个没有认证,需要缴纳印花税吗?
老师好!有几张进项发票,目前没有销项业务,我先入账了,入待认证进项税额,但是申报印花税的时候,显示和增值税报表不符,因为我增值税里进项金额没有加这几张发票,印花税按照实际缴纳的,我该如何调整
买卖印花税,一般纳税人,我是季度销收入+季度认证的进项的合计不含税金额报,可以吗?,,麻烦具体说下可以还是不可以,谢谢了 然后小规模我是直接按季度不含税收入报的,如果有进来成本票就会加上报,成本没有发票的部分就不计算印花的。。可以不
买卖合同印花税,加的进项按当季度取得的进为数据吗?还是以季度进票认证的金额为准?可以按认证的为准吗? 然后小规模如果成本都是白条的,白条没发票也计算印花吗,拜托实际工作能怎么做说下,不要说文件了,实操真不懂。
公司员工和房东签订的租房协议,并用于办公,但经营地址与注册地址不一致,房东未开具发票,这种情况需要申报缴纳印花税? 如果注册地址是老板父母的,但租给其他公司了,这种情况需要缴纳印花税?租金是直接付给老板父母的;是不是需要看注册地址房产证上面的名字是谁呢,那我们又需要缴纳印花税?
郭老师有空接问题吗,有个问题
收到一张二手车发票,是法人将自己名下的汽车通过二手市场卖给公司了,发票是二手市场开的,怎么入帐,可以抵扣吗?
请问老师旧设备当废铁卖,做无票收入附件凭证要附上收据还是什么
老师,工商年报的时候,这个社保缴费基数是不是1~12月份的合计数,比如说养老保险,在填养老保险基数的时候,个人缴费,个人缴费和单位缴费的基数它是相同的,都是4500,那养老保险的基数不是只要4500×12就可以了?不需要把个人部分和单位部分相加吧?
请问老师,旧机器当做废铁卖了,对方不要发票怎么办不能清理固定资产也做不了账了吗?
老师您好,请问补缴25年第四季度 增值税及附加税,要计入利润分配-未分配利润吗?分录应该怎么写呢 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建/教育/地方教育 应交税费-未交增值税 属于负债科目,我看到以前的会计也去冲减利润分配,这个对吗?
中介要开24万佣金的6%专票,但是他们只能开3%的,需要在佣金里面扣除不够的税,帮忙算一下扣多少哈
老师,请问非独立核算都分公司要办理税务注销,情况说明怎么写
老师,我想问下,买纱布等原材料做成牛仔布,然后给人家加工费,结转成本的过程是怎么样的
老师,这个税务后台没有监控吧?
这个额没有监控的税务局