你好同学,你就写你为何要开负数发票的原因说明一下就行了
老师,研发加计扣除被税局抽查,需要提供自查情况说明书,请问这个具体要怎么写
负数发票开具过多税局让写情况说明该怎么写
企业个税遇到了被人申诉的情况,企业也被税务局要求写一份情况说明.企业财务在接到税务局的要求后,由于自己之前没有处理过这类的情况,自然就不知道情况说明具体的撰写方法及要求.那么,企业个税被申诉后怎么写情况说明?
老师,公司有一张会议费的发票,税务局查到是对方公司虚开的,税务局现在要报销人员写情况说明,我们公司应该怎样写这个情况说明呢,具体怎样写呢?
因发票负数开具,被税务稽查,要写情况说明,这个要怎么写?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
没写过,不知道怎么写?老师可以简单的说一下嘛
这个我这里说不了的,你开这张负数发票是啥原因。
就是发票压线了
那你这个理由是站不住脚的,你要换个理由,这个理由你就是偷税了
这就是真实情况啊,原始发票也在啊
你要想个另外的理由,你这个理由说出去要罚款的
问题没有其他理由咋办
那这个没办法,你只能补税了,这个只能你想办法的
就是这两天发生的,我们是小规模
你要想个合理理由出来,不然要补税的