销项税额应等于380*0.75*0.13=37.05万元

4、甲空调生产企业(简称“甲公司”)为增值税一般纳税人。本年5月生产经营业务如下:(1)采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%贷款,其余贷款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税贷款190万元。(2)将成本为15万元的自产特制空调用于本公司职工宿舍,该批空调没有同类品价格。(3)当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具值税普通发票。(4)购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5156
甲空调生产企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务:1、采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%货款,其余货款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款190万元。2、将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批空调没有同类产品价格。3、当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具增值税普通发票。4、购进一批电磁炉,作为奖励发给职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为0.26万元。5、购进一批生产设备,取得增值税专用发票,注明价款20万元、增值税2.6万元。6、购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5万元。
甲空调生产企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务:1、采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%货款,其余货款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款190万元。2、将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批空调没有同类产品价格3、当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具增值税普通发票。4、购进一批电磁炉,作为奖励发给职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为0.26万元。5、购进一批生产设备,取得增值税专用发票,注明价款20万元、增值税2.6万元。6、购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5万元。计算甲企业本月应纳增值税。
甲商业企业为增值税一般纳税人,本月采用分批收款方式批发商品,税销售总金额为300万元,本月收回50%货款,其余货款于下月收回。由于资金紧张,本月实际收回不含税销售额100万元;零售商品实际取得销售收入220万旧换新方式销售商品实际取得收入50万元,收购的旧货作价6万元;购进商用发票,支付价款180万元、增值税税额23.4万元,购进办公电脑取得增值付价款3万元、增值税税额0.39万元;从一般纳税人购进的货物发生非正常4万元。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税税额。
合同规定不含销售额总额300万元,本月实际收回50%货款,其余货款6月10号前收回。由于购货方资金紧张,本月实际收回不含税销售额100万元,计算销项税额。为什么是150除以1+13%再乘13%
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?