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4、甲空调生产企业(简称“甲公司”)为增值税一般纳税人。本年5月生产经营业务如下:(1)采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%贷款,其余贷款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税贷款190万元。(2)将成本为15万元的自产特制空调用于本公司职工宿舍,该批空调没有同类品价格。(3)当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具值税普通发票。(4)购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5156
甲空调生产企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务:1、采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%货款,其余货款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款190万元。2、将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批空调没有同类产品价格。3、当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具增值税普通发票。4、购进一批电磁炉,作为奖励发给职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为0.26万元。5、购进一批生产设备,取得增值税专用发票,注明价款20万元、增值税2.6万元。6、购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5万元。
2019年8月,某空调生产企业(一般计税方法纳税人)的生产 经营业务如下◇ (1)采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含税销售额共计400万元,本月应收回60%的货款,其余货款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付含税货款 150万元。 (2)将成本为10万元的自产空调用于该企业职工宿舍。(无同类商品市场价格信息)(3)当月销售空调:收取价税合计金额540万元,另收取包装费160万元,并开具普通发票。 (4)购进生产用原材料及水、电等,取得的增值税专用发票上注明的增值税共计7.8万元。 (5)购进一批小电器,而后作为奖励发给了职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税为0.15万元。 (6)购进生产检查设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为30万元、增值税为3.9万元。 (7)购进一辆小汽车自用,取得的增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元。 已知成本利润率为10% 根据上述资料,试计算下列问题,而且均需计算出合计数。 (1)写出每条信息下,该企业所涉及的税款(2)计算该企业本月的销项税额 (3)该企业本月准予抵扣的进项税额 (4)该企业本月应缴纳的增值税 (5)填写增值税附加税费申报表(主表) 并填制《增值税及附加税费申报表》
甲空调生产企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务:1、采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含增值税销售额共计380万元,本月应收回75%货款,其余货款于下月10日全部收回。由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款190万元。2、将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批空调没有同类产品价格3、当月销售空调,收取价税合计金额480万元,另收取包装费120万元,开具增值税普通发票。4、购进一批电磁炉,作为奖励发给职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为0.26万元。5、购进一批生产设备,取得增值税专用发票,注明价款20万元、增值税2.6万元。6、购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明的增值税共计6.5万元。计算甲企业本月应纳增值税。
2.甲空调生产企业(简称"甲企业")为增值税一般纳税人,本年7月发生的生产经营业务如下:(1)采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含税销售额共计600万元,本月应收60%货款,其余货款于下月10日全部收回,由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款150万元。(2)将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批特制空调没有同类产品价格。(3)当月销售空调,收取价税合计全额500万元,另收取包装费100万元,开具增值税普通发票。(4)购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明增值税共计12万元。(5)购进一批小电器、作为奖励发给了职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税为0.2万元。(6)购进生产检查设备,取得增值税专用发票,注明价款30万元、增值税3.9万元。(7)购进一辆小汽车自用,取得增值税专用发票,注明价款25万元、增值税3.25万元。已知:成本利润率为10%,甲企业取得的合法票据本年7月均符合抵扣规定。要求:(1)计算甲企业本年7月的销项税额。(2)计算甲企业本年7月准予抵扣的进项税额。(3)计算甲企业本年7月的应纳增值税。
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