业务招待费的税前扣除标准是实际发生额的60%和收入千分之五的较低者 你这个调增没有依据哦

老师业务招待费在所得税中调整怎么处理,例如营业收入为4887570.29 业务招待费为24717 我应该调增的金额怎么算,请指导
老师业务招待费,他的收入基数核算是主营业收入要加其他业务收入加其他无票收入吗?,还是直接主营业务收入乘以5‰
老师,业务招待费金额乘以10%调增了主营业务收入是什么意思
老师业务招待费100,营业收入50000,那么业务招待费调增额是多少那麻烦老师写下公式
计算业务招待费的扣除某商场主营业务收入为3000万元,其他业务收入50万元,营业外收入为10万元,业务招待费支出30万元。计算税前可扣除的业务招待费为多少?并说明需要纳税调整的金额。
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
但是我看到实操中人家是这样做的
他是什么时候这样调增
确认收入成本的时候
好像是成本确认了,然后收入就是按照一个公式确认了
把招待费乘10%加上了
这个是没有依据的,没有见过这样操作的