允许抵扣所得税的是3758.45

某设备制造企业20×7年实现营业收入2100万元,全年发生业务招待费100万元。则该企业计算应纳税所得额时业务招待费应调增的数额是多少
经营所得纳税申报,业务招待费的一年是9248元,一年的收入是751687.15元,这个业务招待费调增的金额怎么写
老师,您好!请问业务招待费如果没超过当年营业收入的5‰,在申报《企业所得税年度申报表》的《纳税调整项目明细表》时,“税收金额”是按业务招待费的60%金额填写,还是和“张载金额”一样填写?
老师好 一般纳税人企业所得税申报中业务招待费怎么计算?年收入411万,招待费4万,怎么计算税收金额,调整金额?
2022年营业收入6501821.57元,招待费110229.73元, 2023年营业收入11482612.78元,招待费159448.23元。按照这些数据怎么算出2023年业务招待费是否超出,汇算清缴会不会跳出太多,导致所得税增加,今年还能不能在做招待费了
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师你看这个表里怎么填写?填写多少
你好,这里填写的是9248减3758.45。
超过规定标准扣除的金额是什么意思?是填写超过的部分?
收入总额含营业外收入?
不包含营业外收入。
那营业外收入填写在哪里?
成本费用里面减少就可以的。
怎么减少?
你的成本费用是100,营业外收入是20,填写80不就是减去了。
超过规定标准扣除的金额是什么意思?是填写超过的部分?
你好,就是允许税前扣除100,结果你发生了150,超过的金额是50。
就是填写超过的金额50
对的,是的,可以这么理解。