你好; 借固定资产 贷银行存款 ; 借管理费用- 保险费贷银行存款

请教下,个人车辆过户到公司,有张二手车销售发票(老板没给我,不确定是不是销售发票,我没看到,增值税好像是二手车市场代缴的,公司没交),有张合同(双方都没签字),合同上只拟定了转让价格,这车去年8月份过户到公司,因为老板口头说的一直没没入账,今年保险费从公账付,请问这车怎么入账
老师您好,请问:我刚接手一个户,前任会计给了我一堆二手车销售统一发票,但是发票上面多数的金额是1000块钱(二手车销售1000不符合市场公允价),前任会计告诉我她拿到这些1000块钱的二手车销售统一发票,就始终没有做固定资产清理、处置,没有交增值税,她觉得价格有失公允,有造假逃税嫌疑。二手车销售统一发票有的是去年取得、有的是今年,自从卖车后,固定资产就一直躺在账上,至今也没提折旧,固定资产在账上有2000多w,请问老师,前任会计这样不做记账处理、不做固定资产清理、不交增值税,这样做对吗?我该怎么办?求救老师蟹蟹。
老师,公司老板原来在省外有一家公司,以该公司名义前年购买了一辆车,去年,老板回到老家这边,原来的那家公司也就注销了,当时的操作就在二手交易市场过了户,作价10万将车子过户到现在的老家这边公司的名下,我刚接手这家公司的账,就发现这个辆车只是每月固定报销加油费,保险费,但是账上没有这辆车的入账信息;那我想问,我应该以什么方式入账,这辆车在账面上没有任何交易记录;
老师记得么? 去年三月我接受虚开的三轮车票,其实没有这个车,导致去年交了购置税,今年一琢磨还得交车船税 我之前跟你沟通的是这月准备让厂家开红票,当退货,处理,然后申请退购置税。你也说了这样没风险。。 我现在的问题是,1假如,我是说假如,我就这么糊里糊涂一直账面挂着折旧,不红冲,每年交车船税,请问,如果四年后都折旧完了,然后第五年注销公司时候。 会有什么麻烦么?折旧完账面固定资产应该就是0对吧?账面不用处理什么, 2至于过户,也没东西,我私下也不用过户,反正公司也注销了,是不是不用管什么了? 三轮车一共才18000,公司年销售也就三四十万小公司。 我就是问不管他,注销完,会不会有啥麻烦?还在公司下面,但是公司注销了。 还是说,不过户注销不了? 3问题是没车,没法过户,在说过户到谁手里都得交车船税吧?对吧?
小规模纳税人,去年老板买了1辆二手车,买的时候二手车市场开票是开的公司名称,但发票没给财务入账,车款也是老板自己付的,现在把车卖掉了,也是老板自己处理的,钱款也没进公司账户,但二手车市场开发票时,销售方开的是公司,所以在当月的开出发票中有这张发票,而且买车款大于去年的购车款。请问公司财务上要怎么处理,要纳税申报吗,怎么操作。平时公司是按季度申报的,买车发生在7月,如果要申报,是季度申报时一起,还是在8月申报
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
老师你好,请问是否有规定发工资一定要对公发放?
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
老师,个人给单位代开发票是不是不需要缴纳印花税
公司车保险做账,记那个科目,怎么记
老师,银行的贷款只能以材料的款形式付出去,实际是用于还股东的借款。这种能不能让股东写委托付款入账
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
还得补计提折旧吧,从去年9月份开始补吗?没票到时候汇算清缴怎么调整?
你好1. 是的; 会补折旧的; 丛去年买的 时候 9月开始补 ;填写纳税调整调增
请问是整车的销售价调增还是计提折旧部分调增?
你好; 整个的调的部分金额补折旧
老师不好意思我没明白,整个调的部分是哪个部分?假如这车卖给我们公司10万,那调的部分是多少金额?只有这部分金额补折旧吗?
你好; 意思就是过户; 你们是否公司会支付钱给个人 ; 按照这个 支付的金额来做固定资产金额
好的,明白了,这车当时只有合同,合同中约定了支付金额,实际上一直没付款给对方,请问这应该怎么做分录?计提折旧就按合同中约定的价格来对吧
你好; 那就做; 借固定资产贷应付账款 ; 次月开始折旧; 对的