您好,如果退税率是13%,城建税及教育费附加和地方附加合计=(532920*13%-47168.12)*(7%%2B3%%2B2%)=2653.38,印花税是买卖合同金额的万分之三,你只给了出口合同的金额532920元,印花税=532920*3/10000=159.88,还需要采购合同的金额来算采购合同的印花税。
关于 英国增值税 的问题: 英国企业A 向 英国供应商B 采购 一项 服务(比如 造型设计,包含技术资料、图纸等 之类的) 这笔交易,A 支付 给 B 的 价款总额 就包含 增值税进项税额。假如 这项服务 不含税价100英镑,VAT(税率20%)就是 20英镑。 如果A 之后将 这项服务(造型设计,技术资料、图纸等)出口 给一家中国企业。英国 对出口 服务 采用 0税率吗?既免征 销项税 又会 退 之前A向B采购这项服务时 产生的 进项税? 那么 此时这笔 出口 交易,销项税=0,进项税=20, 应纳税额=0-20=-20。英国HRCM就 应该退 20英镑 给 A企业? 我想请问老师,英国政府针对出口货物、服务,是否采用0税率?0税率是否是 既免销项又退进项?我的理解是否正确?整个计算是否正确?
老师你好,我公司是外贸企业,然后从大陆购买产品再销售到国外去,从大陆购买商品,我们这边记账是借 库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款。那么我公司可以申请退税。进项税额那部分钱全部退下来了。会计这边做账是借其他应收款,贷应交税费出口退税。 那么请问进项税额那里还需要做转出么?
老师,图片中第一条是我司出口收国外款,第二条是我司国内购货金额(含税),第三条是出口退税款,最后两条是出口支付的其他费用,请问应交增值税,附加税还有印花税怎么计算?
老师,我们外贸公司,工厂给了我们一个不含税报价,如果我们要开增值税专用发票的话,需要给他们税款,那我们这批货还有必要走我们外贸公司吗?原来是通过工厂找的第三方国外工厂直接给国内工厂付款的,现在想自己弄个外贸公司,可以出口退税,如果税点都要我们出钱的话,那你觉得还有必要走我们自己外贸公司吗
老师您好,想咨询您个出口退税方面的问题,我们出口报关单上有五条腌渍菜,还有一条是附带的纸箱,纸箱是外购的,10月份开出口发票时也开了这部分纸箱,今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中,退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了,说下月红冲,这样退税系统和增值税系统有了差额,请问具体怎么操作呢?我不开红冲发票,下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来,然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗?
铁路电子客票购买方名称为个人,可以报销吗?
老师药商要我们24工商年报正常吗
请教下:我们是一般人,交9个点的增值税,收客户税点2个点,进项也够,如何计算有没亏本?
一般纳税人2019年购买小汽车 今年想以旧换新有什么税收优惠政策
6月补缴了所属期去年12月份的建筑服务预交税款,本月怎么申报增值税,能不更正申报吗
你好,老师我们是宠物公司,给个人开医疗服务费,印花税还报吗
请问个体户老板,又另外有一份工资薪金收入2000一个月,那个报经营所得时,经营所得比这个工资薪金收入一个月有4000这样,那这个个体户,年终汇算清缴时,是个税单独汇算,还是经营所得+个税一起汇算。最终下来要交多少税,在没有其他专项扣除和专项附加扣除的情况下。怎么申报更节税
货代公司开有免税发票,6个点和9个点的专票,请问印花税怎么算的?
像个人借款支付的借款利息是不是不能税前扣除?想要税前扣除需要什么资料
第一季度交的企业所得税4500,但是提交上去的报表是6200,忘记调整去年补亏了,那这个季度的调整账务怎么处理
1,采购合同是410000万含税,印花税是按不含税金额*万三,对吗?2,出口退税有什么要求,如出口10个设备,退税金额只能是这10个设备购入的进项税额吗,出口中支付的各种杂费(图中最后两条),取得的专票税税可以申请退税吗?还是只能进进项税额抵扣内销业务销项? 3,针对本业务,增值税要交(532920*13%-47168.12)=22111.48;附加税要交22111.48*(7%+3%+2%)=2653.38;印花税=销售合同532920*3/10000=159.88+采购合同410000/1.13*3/10000=108.85,对吗,还有其他要交的税吗
老师针对这笔业务还需要交增值税吗?还是只需要交附加税和印花税就可以?
您好,合同签的含税,印花税就是用含税金额*万分之三。港杂费不能出口退税。小型微利企业的印花税、城建税、教育费附加、地方教育费附加可以减半征收。
老师出口退税后还需要缴纳增值税吗?还是只需要缴纳附加税就可以?
您好,不需要交增值税,但是要交附加税费