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票据户收到了钱用来解付应付账款应该怎么做分录

2022-10-12 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 13:37

你好 借:应付账款 贷:应收票据

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快账用户9729 追问 2022-10-12 13:38

是应付票据不是应收票据

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齐红老师 解答 2022-10-12 13:43

借:应付票据 贷:应收账款

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快账用户9729 追问 2022-10-12 13:44

好的,老师

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齐红老师 解答 2022-10-12 13:44

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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你好 借:应付账款 贷:应收票据
2022-10-12
转营业外支出,贷应收账款,借应付账款,贷营业外收入,
2020-11-14
您好,收到票据 借:应收票据 贷:应收账款 支付时 借:应付账款 贷:应收票据
2020-12-24
借;营业外支出 贷;应收账款
2022-04-05
你好 前面不是我解答的 第一个如果是总部提供货源 且发票金额和暂估没有差异 实务中可以这样做 发票原件如果放前面 后面凭证放复印件 或这个后面原件 前面附印件 记得标注下原件位置
2023-07-01
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